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哈哈老师
保留四位小数 查看全部回复
7191
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
6021
你们是自己申报吗? 查看全部回复
5742
小黑
可以 查看全部回复
6732
个人去大厅代开的发票,当场就要交税,交了之后无需再交再申报 查看全部回复
4608
小月老师
个税更正申报是表示申报依然有效,只是里面数字更改,作废申报以后,该月个税会显示没申报 查看全部回复
15534
Annina老师
已公示,说明申报成功了 查看全部回复
6471
更正申报 查看全部回复
4518
高老师
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9837
您好,申报4月个税填社保 查看全部回复
4860
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6930
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5499
账号正在注销中
补申报 查看全部回复
6219
需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
5508
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6435
对,是延迟了 查看全部回复
4446
去税务大厅关联一下 查看全部回复
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您好,需要 查看全部回复
7533
没问题,可以去领票了 查看全部回复
5157
这个您可以参考一下 查看全部回复
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
6543
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4401
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4968
您好 查看全部回复
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这个不同地区不同操作,有的地区是先申报才能我扣款,有些地区就是每月自动扣款 查看全部回复
5076
这个税务对比可能会比对出来,如果查到需要让你们解释原因 查看全部回复
11115
归老师
可以按次、按月、按季申报 看你怎么核定的 查看全部回复
继续教育不能在个税里扣除 查看全部回复
11286
您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7299
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7587
超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
6885
一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
6561
需要 查看全部回复
5355
而已老师
可以更正申报 查看全部回复
5607
是的,税率都是一样的 查看全部回复
4797
一般是当月核定下个月开始报税 查看全部回复
5679
应该会有罚款,需要去税务局补报个税 查看全部回复
7623
需要申报个税,在自然人电子税务局扣缴客户端就可以申报 查看全部回复
5013
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4905
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4671
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4644
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4302
这个不是免税的,不能买免税的 查看全部回复
5184
这个不是全国统一的税种,是否需要申报您最好还是和当地税务局确认一下才好 查看全部回复
6498
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5456
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4716
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5562
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6255
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
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假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
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需要结合经营活动现金流及资产负债表和利润表综合分析,单通过一个表能分析的比较有限。经营活动现金为正,说明企业能通过经营获得稳定的现金流入,资产流动性较好,为负的话说明企业还不能通过经营活动获得稳定的资金流入,需要通过筹资来帮助企业获得现金流。一般情况下初创期的企业,通过股东来筹资,扩张期企业通过金融机构筹资。投资现金流除了分红以为,其余的都是可以看做衰落期的现金流入,流出就是扩张的表现。 查看全部回复
4851
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
4770
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
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可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
没问题,可以合并报销 查看全部回复
5733
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4563
认缴就填1000万 查看全部回复
8199
现在可以去更正的 查看全部回复
10593
可以享受 查看全部回复
5796
没问题,可以开票的 查看全部回复
4581
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6084
申报还是需要申报的,只是免征了而已 查看全部回复
5427
在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
4383
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5283
不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
5490
企业代开是需要盖企业章的 查看全部回复
4959
这个会导致你多交个税的 查看全部回复
59652
可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7461
小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
6516
是的 查看全部回复
5850
是的,小规模纳税人实收资本印花税减半再减半征收的 查看全部回复
6327
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5328
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
6678
可以修改的呀 查看全部回复
7371
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5445
您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
7065
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
4527
没影响的 查看全部回复
6948
开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
4257
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
6696
6354
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
6489
属于关联交易 查看全部回复
6570
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
6840
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6966
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4617
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
6201
你好 查看全部回复
4806
支付经营活动的现金流量 查看全部回复
8613
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5193
是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
7992
七七
可以根据银行现金日记账编制 查看全部回复
7020
6444
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
把之前的账补上吧 查看全部回复
6003
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5373
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5670
这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
6309
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