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哈哈老师
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5508
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6291
悠悠老师
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
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您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
7929
Annina老师
管理费用-办公费 查看全部回复
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工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
6732
高老师
您好 查看全部回复
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
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您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
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你的期初余额不平 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7362
归老师
是的 正确 查看全部回复
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可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
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借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
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暂估 查看全部回复
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不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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汽车费用 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7533
作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
6156
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
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您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
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不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
8757
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6129
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5499
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
未回款金额大吗? 查看全部回复
11502
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
5463
对的 查看全部回复
8199
重新建账 查看全部回复
7272
其他业务收入 查看全部回复
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借其他应收款,dai银行 查看全部回复
6327
您好,直接记入管理费用-低值易耗品就行 查看全部回复
5355
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
19494
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6633
5976
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
劳保费 查看全部回复
5472
新建账,需要银行流水和现金流水 查看全部回复
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这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
7308
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8109
工程施工-专业分包费 查看全部回复
11250
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8559
看具体怎么谈的 查看全部回复
7083
您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
7254
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
6336
这个是正常的 查看全部回复
13914
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6786
您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
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