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悠悠老师
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
5112
Annina老师
可以找软件客服看看 查看全部回复
5751
哈哈老师
需要,先做税了然后再注销 查看全部回复
6876
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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本来就是要这样处理。 查看全部回复
4455
归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4554
免税、 查看全部回复
5931
高老师
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
带盘、身份证大厅清卡 查看全部回复
8757
可以 查看全部回复
4743
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
账号正在注销中
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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进福利费 查看全部回复
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进费用 查看全部回复
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如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4950
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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金额不大的记入到管理费用-服务费就行 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
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不同地区不同要求,有些地区不会让你零申报的 查看全部回复
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而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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其他货币资金-京东钱包 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
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也算是 查看全部回复
5670
是的 查看全部回复
5859
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
对,税法上要调增的 查看全部回复
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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李钢老师
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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可以做到研发费用里面 查看全部回复
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返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4437
可以的 查看全部回复
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可以进制造费用 查看全部回复
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是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
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提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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计入低值易耗品 金额比较小 进低值易耗品直接进成本就可以 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
6093
进管理费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
20做到预收里面 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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12303
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6030
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6057
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
5616
别人代付工资 查看全部回复
4383
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3888
不足一元是免征的 查看全部回复
5661
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5544
税务师晓雨
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
5166
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
6813
未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9819
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
5355
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15111
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6084
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