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tammy老师
制造企业就是要对料,工,费进行归集, 直接材料(原材料、辅助材料、备品备件、燃料及动力等)、直接工资(生产人员的工资、补贴)、其他直接支出(如福利费);制造费用是指企业内的分厂、车间为组织和管理生产所发生的各项费用,包括分厂、车间管理人员工资、折旧费、维修费、修理费及其他制造费用(办公费、差旅费、劳保费等)。 比如,车间领用材料 借,生产成本直接材料 dai,原材料 车间计提工人工资 借,生产成本直接人工 dai,应付职工薪酬工资 车间计提设备折旧 借,制造费用折旧 dai,累计折旧 月末根据生产量对发生的料,工,费进行归集 查看全部回复
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小小
有些企业的在产品也可以对外销售的 查看全部回复
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木言
收不回来做坏账处理 查看全部回复
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石老师
你好, 个人销售使用过的设备 可以到税局代开发票, 免征增值税,但是要按财产转让所得缴纳个税 查看全部回复
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谭老师
受益对象确定借:成本费用 dai:应付职工薪酬-辞退职利 查看全部回复
2199
Yan
对的,注意如涉及税金的应同时记录应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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高老师
建专用帐户,专款专用,支出按财务报销审批审流程 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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用于实验折旧计入成本费用,用于研发折旧计入研发支出,如果既用于研发同时实验也需要用,按各自使用时间比例分配计入不同成本费用 查看全部回复
3533
ALISA
正常情况下社保是当月扣款的,因为疫情原因暂缓扣款的跟你平时的账务处理一样,只是把银行存款换成一个过渡科目 查看全部回复
3656
安叔老师
是某个产品还是本月呢 查看全部回复
3650
水电费,人工费,辅料费,等制造费用 查看全部回复
3820
为啥不全额开票? 查看全部回复
2606
报废的记录营业外收支 查看全部回复
4536
夏老师
计提和支付食堂费用,要取得普票,取得专票,也不能抵扣,全部记费用 查看全部回复
3041
这个就是福利费的正确做法,这个不用扣个税,但是和企业所得税有关系,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除 查看全部回复
2546
微尘
可以办公费 查看全部回复
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一般由三部分组成:料(材料费)工(生产工人工资)费(制造费用) 查看全部回复
3240
10903100199 查看全部回复
3244
venus老师
你们现在是要注销吗 查看全部回复
2786
继续提 查看全部回复
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未投入使用的机器设备记固定资产 查看全部回复
3766
Annina老师
开给投资方 查看全部回复
3801
需要的,因为无论合同如何签,你们都是纳税义务人 查看全部回复
3068
和资产相关,和利润没有关系。相当于原来原材料领用到在建工程领多了,现在冲销 查看全部回复
3360
易老师
计入管理费用 查看全部回复
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应该全额确认收入,不开票的也要确认收入。否则,税务风险很大。 查看全部回复
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管理部门领用的计入管理费用 查看全部回复
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需要安装的设备跟设备一起记录固定资产 查看全部回复
2694
用于出租设备计入固定资产 查看全部回复
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借固定资产-电子设备,dai固定资产-通讯设备 查看全部回复
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借银行存款dai应交税费未交增值税dai应交税费应交城建税 查看全部回复
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这个一般都是开服务费发票的 查看全部回复
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在2019年4月以后企业新购进的设备或者说投资形成的增值税,纳入到留抵退税范围。 查看全部回复
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这个做账是和当月预交当月扣款一样的 查看全部回复
3386
归老师
财政局的票开的谁的名字 查看全部回复
3509
可以接借 在途物资 应交税费-应交税费进项税额 dai 银行存款等 查看全部回复
2805
已开具的发票跨月不能做费只能红冲,然后再按正确的开票。 查看全部回复
4167
按有发票一样, 查看全部回复
3160
需要 查看全部回复
3615
因管理不善造成损坏才需要进项转出 查看全部回复
3090
可以的 查看全部回复
4623
不含税金额进入到财务费用,税金做进项税 查看全部回复
3416
可以按正确的填上去 查看全部回复
2588
借 预付账款 50000 dai银行存款 50000 查看全部回复
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借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3282
按照劳务公司账务处理 查看全部回复
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工业制造企业按照生产流程领用材料工资制造费用后生产产品,料工费分摊到产品成本,按销售出的产品数量结转产品成本,实操中用加权平均法比较多 查看全部回复
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按大类做二级科目,在二级科目下在设三级,具体名字 查看全部回复
3051
生产时需要领用这个? 查看全部回复
6594
财务费用 查看全部回复
2562
主要就是成本核算,审核入库单,出库单,月底结转成本, 查看全部回复
3172
购进原材料,有进项税时,借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3181
如果这台设备单独计价的,计提减值准备,报废 查看全部回复
4465
绾绾
之前已经入账了,汇算清缴前取得发票可以扣除 查看全部回复
4300
不需要转出。 借:固定资产 dai:库存商品 查看全部回复
4468
可以做无票收入 查看全部回复
4453
进营业外支出 查看全部回复
2855
工程发票计入工程施工-合同成本 查看全部回复
2598
Leaf
计入 查看全部回复
2492
一般纳税人13%。小规模纳税人现在是3%减按1%,4月1起增值税税率3%的小规模纳税人免征 查看全部回复
8119
打家具的成本主要有材料费,人工费,机器使用费及相关设备折旧费,为发家具提供的都要相应计入成本去核算 查看全部回复
4305
计入委托加工物资,后附一些原材料的清单,对方的加工费清单, 查看全部回复
2745
人员少于300人,总资产少于5000万 查看全部回复
3341
你好,发票的服务内容和营业执照的经营范围有关 查看全部回复
3147
李伟老师
1、收到款项借银行存款1000 合同负债、销售费用等300 dai:预收账款1300 后期消费时借预收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2912
你好,出包方式建造固定资产,建筑安装工程是按照工程进度计算产值计入在建工程科目, 设备安装是设备买入和安装时计入在建工程。 查看全部回复
2923
设备维修 属于修理修配劳务 13% 查看全部回复
3101
贺老师
什么机械配件 查看全部回复
3977
哈哈老师
这个是干嘛用的 查看全部回复
2967
可以根据需要二级明细 查看全部回复
运输辆最低是4年,一般的残值率是5% 查看全部回复
3896
需要,将净值转入在建工程 查看全部回复
3125
到税款返还延交半年的,如果是增值税 借,银行存款 dai,应交税费未交增值税 查看全部回复
3565
借银行 存款 dai其他收益 或营业外收入 应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3374
收到款项的时候 借:其他货币资金-微信支付平台 dai:应收 从微信提现 借:银行存款 财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
8436
普票? 查看全部回复
3162
应该是修理费附清单 查看全部回复
7929
可以考虑通过测算每年的收入、成本、费用等金额,测算每年的净现金流等数据,根据投资金额,分析什么时候能够回本 查看全部回复
3707
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3056
是的,转为一般纳税人也是免税的一样做法 查看全部回复
2925
是的,记入管理费用业务招待费 应交税费应交增值税销项税额 dai库存商品 查看全部回复
4268
设备有没有收到 查看全部回复
3466
企业开办期间由股东支付的款项,以银行存款支付,合同条款写明后期发票开给尚未注册的公司之类的,是可以正常入账的 查看全部回复
4404
如果购买的固定资产不需要安装就能使用,可以直接暂估入固定资产帐),待取得正式发票后结转固定资产,如果在企业开始生产经营之前仍未取得发票,可以暂估入账(在建工程在没有形成固定资产之前无法提取折旧)提取折旧,待取得发票后再做调整; 查看全部回复
12479
当时预提你做账怎么做的 查看全部回复
3476
红字冲销12月费用,蓝字再做一遍 查看全部回复
3638
那不能销掉,你入账了只能确认收入才能销了 查看全部回复
3288
如果符合固定资产确认条件的要计入固定资产 查看全部回复
3303
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2802
汇差可以通过财务费用核算 查看全部回复
2934
设备现在给你们了吗? 查看全部回复
2978
如果都需要开发票的话需要把收到其他账户款项转到公司账户确认收入的 查看全部回复
3354
管理费用 查看全部回复
2933
3089
3209
记帐依据是发票,要求员工去税务代开发票,支付时代扣个税,借生产成本dai银行存款 查看全部回复
3399
总账由分帐汇总而成 查看全部回复
3069
金额不对 查看全部回复
3576
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