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刘老师
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
谭老师
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3471
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3100
Annina老师
借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
4291
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
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借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3503
venus老师
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5113
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3451
冲减计提的就好 查看全部回复
3487
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3362
3039
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3819
而已老师
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4144
筱粒老师
借:银行存款,dai:其他应付款-老板名 查看全部回复
3701
影亦老师
冲成本是以前已经暂估了的意思吗 查看全部回复
3789
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5849
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
高老师
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4142
借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3813
Icy 何
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3774
微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2985
借管理费用-汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
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mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4271
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
3124
是的 查看全部回复
2979
问一下相关办理部门是什么原因的打款哦,再记账 查看全部回复
6785
付款时 借应付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3448
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3441
安叔老师
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7920
哈哈老师
可以转让 查看全部回复
3604
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
3626
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6210
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4214
借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3138
可以把个税增加到应发工资 查看全部回复
3116
需要看这个款项的定义,如果是投资就入长期投资里面,如果是借款就做其他应收款,签订借款合同 查看全部回复
3171
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
你们有按日期入账吗 查看全部回复
6760
股权转让原则上税费不计入公司账里的 查看全部回复
3657
同学 你好 查看全部回复
4451
计入预付账款 查看全部回复
3172
具体谁去代开的发票呢? 查看全部回复
3644
张瑞峰
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
3677
你好 可以直接入到管理费用科目哈 查看全部回复
3438
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
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操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
3942
需要做账的 查看全部回复
3537
转让的股权是本公司的吗?还是投资的其他公司的股权? 查看全部回复
29953
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
该做账还是需要做账的,毕竟你有支出发生了 查看全部回复
3508
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3522
您之前有计提吗? 查看全部回复
3713
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4965
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4483
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3995
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
计提 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3309
低值易耗品 查看全部回复
4895
梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2977
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4486
你好 查看全部回复
5263
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3749
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
可以 查看全部回复
3254
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4055
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4076
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
3002
销售方销售货物产生的运费记到销售费用 查看全部回复
4062
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3694
挂其他应付款 查看全部回复
5934
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4619
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4164
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5831
做开办费 查看全部回复
4227
去年有计提费用吗? 查看全部回复
3758
借管理费,dai银行存款 查看全部回复
2948
陈米老师
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4099
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6259
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4641
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3061
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