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wam
转让款由受让方直接对公账户支付给转让方 查看全部回复
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杨老师
借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
4072
王苗苗老师
相当于股权转让 查看全部回复
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此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
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35万是转给股东个人的么 查看全部回复
3058
借:实收资本 dai:其他应收款 查看全部回复
4242
Leaf
借 长期股权投资 dai 银行存款 查看全部回复
3641
夏老师
实收资本的明细科目做变更即可。 查看全部回复
4205
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6232
李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
andy老师
A公司 借:应付账款-B 130 投资收益或银行存款等20 dai:长期股权投资-C150 查看全部回复
1072
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
孙老师
你好同学,股权是发行的,还是二级市场购入的? 查看全部回复
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李可可
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1037
杨老师.
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1327
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
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如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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这些都公司承担么 查看全部回复
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公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
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汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
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这个跟被投资公司无关 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1402
燕子老师
被投资企业给投资企业或投资个人支付股利 查看全部回复
1132
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
tammy老师
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1350
李伟老师
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3761
那车子在谁的名下 查看全部回复
1155
安叔老师
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1475
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
patience
借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
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设备是租用还是什么 查看全部回复
1359
是抖音扣款么 查看全部回复
3648
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
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税务师晓雨
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2019
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
云峰老师
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
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清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1189
招待费 查看全部回复
1334
计入管理费用 查看全部回复
1874
公司是购买方么 查看全部回复
2070
打给b,是股权转让 查看全部回复
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发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1906
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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报销冲借款是吗? 查看全部回复
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银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1710
是非同一控制下合并么 查看全部回复
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可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
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水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
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按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
有没有非流动资产? 查看全部回复
2502
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
商品收到入库没 查看全部回复
1630
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
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借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
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购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
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购入公司自用 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
1546
是入账用错科目了么 查看全部回复
1488
计入营业外收入 查看全部回复
2182
押金是以公司名义支付的么 查看全部回复
退的都什么款 查看全部回复
1753
计入销售费用-服务费 查看全部回复
2859
长投的成本 查看全部回复
2291
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3501
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2475
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1611
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2266
无偿划转股权,划转给了谁 查看全部回复
2269
不需要 查看全部回复
2425
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2084
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2111
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
您好,这个做股权转让手续,但是还没出资 不需要做账。 查看全部回复
2079
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2654
是个人股东股权转让么 查看全部回复
1517
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2301
债务转增股本? 查看全部回复
2774
房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
1449
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
是的,存在利润的 查看全部回复
1776
旧股东之前有实缴资本么 查看全部回复
2202
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3109
计入营业外支出 查看全部回复
2811
为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
2146
Annina老师
销售费用 查看全部回复
2335
爆破山体跟你们经营相关吗 查看全部回复
2405
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