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石老师
你好,这个车辆的归属权是公司还是司机个人 查看全部回复
2365
是的,是这样做 查看全部回复
4024
安叔老师
存的是什么钱 查看全部回复
3662
tammy老师
借,财务费用利息支出 dai银行存款 查看全部回复
3452
Annina老师
进营业外支出 查看全部回复
2882
易老师
你押金怎么入账的 查看全部回复
5210
实际费用在上面发生的可以计入 查看全部回复
3720
你好, 是企业开具银行承兑汇票后,到期付款 承兑本金和利息吗 查看全部回复
3265
高老师
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5692
是的 查看全部回复
2962
建议不要该操作,不交社保以现金补贴是违法行为。 查看全部回复
2970
夏老师
交纳耕地占用税,那你的固定资产一定是土地。土地是计入无形资产或转入固定资产。一般也不计提折旧,报废的固定资产一般就是设备。是需要计提折旧的。会影响损益。不知是否对你有帮助。 查看全部回复
5377
正常出售的固定资产是计入资产处置损益,如果是报废的固定资产处理的时候,记入营业外收支 查看全部回复
3258
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5757
如果是销售商品支付的计入销售费用 借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai:银行存款等 查看全部回复
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应收票据到期了,或者后期客户货币回来增加 查看全部回复
9626
可以 查看全部回复
2983
计入小麦化肥的成本去,原材料 查看全部回复
3599
借其他应付款某单位错的dai其他应付款某单位对的 查看全部回复
3249
明细科目可以是装修费 查看全部回复
3559
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5074
指将借来的部分资金借给他人无偿使用而支付的利息,在税法上属于“与企业生产经营无关的支出”,不予税前扣除 查看全部回复
4175
记录工程施工—间接费用 查看全部回复
3714
木言
资产减值损失为负数意味着是冲回,实际在本年就是体现为损益了。间接法里资产减值损失没有体现真正的现金流,所以要在净利润的基础上加回来,因净利润计算是减去资产减值损失的。如果资产减值损失为负数,那就相当于净利润是-(-值),即就是加了,那间接法里加的资产减值就是负数。 查看全部回复
13697
缴纳社保公司承担部分计入费用, 查看全部回复
4230
员工需要交发票 查看全部回复
3127
你好,本年累计金额是1-3月累计, 本年累计减本月累计不是上年金额 查看全部回复
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那不就冲销其他应收款么 查看全部回复
3358
如果你们要核算开票和未开票收入,可以在主营业务收入下设明细 查看全部回复
3210
你好,想确认下银行承兑汇票提前兑付了是吗 查看全部回复
3398
3645
应该是借待摊费用dai银行存款。摊销借管理费用dai待摊费用 查看全部回复
2950
如果用于这个项目可以计入该项目的主营业务成本 查看全部回复
3058
成本那对象化 查看全部回复
2944
Yan
目前对于发票上的开票人属于必填项,收款人同复核人没有明确规定必须要填,建议是全填写的。 查看全部回复
3556
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3557
进维修费 查看全部回复
2581
如果有合同使用期限,以合同为准,如果没有按不超过10年期限 查看全部回复
3303
小小
财务人员为什么要支付商品运费 查看全部回复
3308
哈哈老师
借持有至到期投资面值 只有至到期投资利息调整 dai银行存款 查看全部回复
2742
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3201
归老师
进研发费用 根据实际情况进费用化 或者资本化 查看全部回复
4650
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3320
财务费用填写到一起就行了不用分开填 查看全部回复
3777
安装服务费不是9%么 为什么开13%? 查看全部回复
3346
是这样的 查看全部回复
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具体什么利息? 查看全部回复
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第一个人独资企业没有法人资格缴纳个人所得税,公司具有法人资格缴纳企业所得税 查看全部回复
3736
贺老师
走应收账款过渡科目,可以备查来源。请参考 查看全部回复
4044
个人微信还是企业微信? 查看全部回复
5048
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 库存现金 查看全部回复
11002
Leaf
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11406
谭老师
未分配利润他不要了? 查看全部回复
3425
大宁老师
看下缴的是什么税费 查看全部回复
3574
管理团队给这些店铺提供服务吗 查看全部回复
5378
不一样 查看全部回复
3101
营业外收入 查看全部回复
3740
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3593
有可能是:代收了**公司的500元 查看全部回复
2291
这个税费可以记入管理费用税金,但是这个税费不能税前扣除 查看全部回复
3085
微尘
交不交税看最后应纳税所得 查看全部回复
2188
很多原始凭证,比如发票,支票,汇票等 查看全部回复
2619
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3110
涉及到三流不一致 查看全部回复
2192
按实际金额补录 查看全部回复
2432
2月份的工资,正常是在3月份发,4月份申报 查看全部回复
3350
可以拍照看看吗 查看全部回复
5967
银行存款余额不能是负数的,可以核对银行对账单及银行明细账,如果有漏记错记的调整过来 查看全部回复
2566
借银行存款 借财务费用利息负数 查看全部回复
3403
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3845
筹资活动取得借款收到的现金 查看全部回复
2910
4857
这张发票是什么费用 查看全部回复
3128
对,是这么计算额 查看全部回复
2351
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3801
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4236
借银行存款dai应付帐款 查看全部回复
4022
设备有没有收到 查看全部回复
3520
企业开办期间由股东支付的款项,以银行存款支付,合同条款写明后期发票开给尚未注册的公司之类的,是可以正常入账的 查看全部回复
4413
中间的时间应该是有补贴的 查看全部回复
16405
拿着他的身份证和拉货合同去税务局代开 查看全部回复
4564
少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
3212
还给法人的时候直接报销就行了,不需要再附附件了,因为发票之前已经做账了 查看全部回复
8343
可以开 查看全部回复
3406
李伟老师
1、计算当期退休人员工资时 借:事业支出-人员经费支出-退休费(或经营支出) dai:应付职工薪酬 2、支付退休费 借:应付职工薪酬 dai:银行存款(或零余额账户用款额度、财政补助收入) 查看全部回复
3697
如果是一般纳税人取得专票 借固定资产 借应交税费应交增值税进项, dai银行存款(首付款) dai长期借款(一年以上借款) 按月支付本金和利息 借,长期借款 借,财务费用利息支出 dai,银行存款 查看全部回复
3262
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3503
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2939
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
2751
对,是这么做账的 查看全部回复
2595
可以一次全额开也可以分次开,这个你们之间具体协商。如果要分多次开,数量填1就可以的 查看全部回复
4962
1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
4027
经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量 查看全部回复
3584
就是这个模具不在你们公司里吗? 查看全部回复
5392
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
2951
3107
3245
记帐依据是发票,要求员工去税务代开发票,支付时代扣个税,借生产成本dai银行存款 查看全部回复
3399
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