老师您好,公司采购一件货物,货款共计23万,后面又减免了5200块,但并不是直接减免,而是通过额度的形式返还到该公司的营销系统,下次购货时可以直接抵扣。发票金额开的是224800。公司公户付首款13万,剩下10万由法人私户分九期支付,并且支付一定的利息。法人支付款项分录写借应付账款,贷其他应收款-法人,利息支出借财务费用,贷其他应收款-法人(利息无发票,汇算清缴做调增),那法人多付的5000该怎么入账呢?还是直接不用入账?#商业#
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我有一笔帐是货款未收回,其中一个股东是想抵扣我们供应商的喷漆款,理应是先让收款回来,我们再支付出去,对方未有实际金额支付,同时让这两笔账抵消,怎么入账,货款那里我们也有部分没有提供票,供应商也没有提供票给我们,多余的冲其他的小额应收应付,这个有点不是很清楚,怎么做帐#其他行业#
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我司贸易业务中,目前采购款已支付,进项发票已抵扣入账。公司下游客户资金链断裂,货款无法收回,下游发票未开,往来体现在存货上,增值税未交。请问老师,财务核算和税务上应该怎样处理?#出纳#
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甲公司销售商品一批,商品的销售价款为2000 元,商业折扣 10%,增值税税率为 16%现金折扣条件为2/10,1/20,N/30。甲公司销售商品时为对方代垫运费 150 元(不考虑运费的增值税抵扣问题),则应收账款的入账金额为?甲公司在销售商品第9天收到货款,有关款项均通过银行存款.编制会计分录?#初级#
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老师 您好,我公司有向国外进口GPU服务器的业务,自己负责报关和消费,但是在报关进来的时候只是缴纳了海关关税,已经成本已经按照海关缴款书上的金额入账了,但是货款的钱是在6个月内支付,在支付货款的时候,是按照付款当天的汇率付出,肯定和进关时候的汇率存在着差异,金额大的时候有几十万的汇率差,请问老师,这种怎么出分录呢?谢谢#出纳#
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和一家供应商互相有往来,我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,剩余只需要付了十一万多,抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面,有一部分是预付款,预付款原本是九万多,现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢,然后那个分录应该怎么做?#商业#
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公司停车场用不同的两个停车系统收款;一个停车系统是通过第三方平台,到账扣除手续费,手续费发票项目为技术服务费,入账是销售费用科目;另一个停车系统是通过银行,到账扣除手续费,手续费发票项目为金融服务。想问一下,通过银行的停车系统手续费做财务费用还是销售费用?有相关法条或者政策吗?#出纳#
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