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大宁老师
原来3%的做到了哪里? 查看全部回复
3226
绾绾
你的意思是甲乙两家点是分开做账的,乙帮甲付了水费? 查看全部回复
3271
小小
做应付职工薪酬 查看全部回复
3135
归老师
为什么没有支付 查看全部回复
3022
易老师
分录发看看 查看全部回复
20308
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2796
tammy老师
请问21年的时候有没有计提费用? 查看全部回复
3626
要申报,代扣代缴, 查看全部回复
3665
谭老师
困难补助是很多人吗? 查看全部回复
4715
借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
3509
本年有调整分录嘛 查看全部回复
6526
附加税可以在附加税金科目中看,也可以在应交税费明细表中看 增值税可以在应交税费明细表看 查看全部回复
3592
Yan
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3443
保证金能不能退,你们的投标文件中一般是有约定的哦 查看全部回复
2741
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3371
小黑
生产车间发生的修理费计入制造费用 查看全部回复
6118
Annina老师
个税平时是累计预扣预缴,平时该交就交,年终汇算,多退少补,充分利用个人附加扣除 查看全部回复
5698
Amy老师
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3322
伙食费也需要通过应付职工薪酬薪酬的 查看全部回复
3581
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3316
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3334
为职工支付的心境 查看全部回复
10455
这个配电房是独立使用并服务于小区内还是属于小区变电所项目内的配套设备? 查看全部回复
4959
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4656
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4375
退回的冲管理费用 查看全部回复
3148
Icy 何
1等于2,代扣代缴的个税实际不是企业的税,只是帮员工交的。所以对于企业来说还是为职工支付的费用 查看全部回复
4278
M老师
一般情况不相等 查看全部回复
6369
对方开票本该对方交的税你们承担了,做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
4017
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3746
可以 查看全部回复
3716
Karina老师
包括进项税的哦 查看全部回复
3642
高老师
押金最终是要归还的,计入其他应收款,归还时冲其他应收款 查看全部回复
4334
报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
2980
而已老师
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4144
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3745
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5795
你做的分录对 查看全部回复
3102
张老师
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3718
是多缴了吗? 查看全部回复
3783
操守为重
退回来的100是对公账户吗 查看全部回复
4279
可以的,但是有时候可能会有需要现金支付的情况。 查看全部回复
5372
不能 查看全部回复
5518
是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
4112
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
橘子
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
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没有发票是入不了招待费的 查看全部回复
4188
补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3267
揭老师
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5259
支付的其他经验活动相关的现金 查看全部回复
3378
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
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4589
是的 查看全部回复
3379
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
3946
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4403
哈哈老师
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4214
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3565
清岚
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3350
你好 查看全部回复
3897
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3416
andy老师
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5050
是你做错了 查看全部回复
11140
第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
4962
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5768
王苗苗老师
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
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支付100,退100的可以不处理 查看全部回复
4191
你好,如果支付时借应收帐款,退回时dai应收帐款或借应收账款红字 查看全部回复
5315
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3927
1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3942
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费-车船税 缴纳时 借:应交税费-车船税 dai:现金 查看全部回复
4232
你好,是的 查看全部回复
4009
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4078
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4164
还款 查看全部回复
5187
另外退不回的,做营业外支出 查看全部回复
3439
税务师晓雨
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5831
有些银行是有单位结算卡的,单位结算卡也可以直接取现 查看全部回复
如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5655
夏老师
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
4540
借:XX费用——工资,dai:应付职工薪酬——工资,借:应付职工薪酬——工资,dai:银行或现金 查看全部回复
6616
你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
3935
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4206
没问题 查看全部回复
3617
dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3545
你好,可以 查看全部回复
3514
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5790
是的,属于支付的税费 查看全部回复
5365
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7166
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5211
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4284
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
4779
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
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