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王苗苗老师
公司公账上存款不够扣社保了 可以让老板把转一些钱到公户上吗?可以 查看全部回复
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厚积薄发
你的意思是不是系统上有退货单,但是手里没有退货单? 查看全部回复
1981
清岚
可以 查看全部回复
5058
需要先把上个月暂估入账的分录做红字,然后把本月开具发票的正确分录做蓝字分录 查看全部回复
2040
甘老师
刚看到 查看全部回复
1899
许老师
按照扣除后的结算款给对方开票 查看全部回复
1909
patience
需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
3666
tammy老师
业务员根据加油的发票填写费用报销单,,按发票报销单的金额报销就好了 查看全部回复
2403
燕子老师
要的,这个相当于是公司给员工的一种油费补贴,要合并要工资薪金缴纳个税 查看全部回复
2322
为什么退回给客户,发票金额是原价么 查看全部回复
2262
请问你的问题是? 查看全部回复
2170
对,之前公司没有挂账其他应付款,只能现金给他 查看全部回复
2528
孙老师
借:生产成本 100 应交税费-应交增值税 13 dai:银行存款 113 查看全部回复
2916
杨老师
合法 查看全部回复
1615
充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
1987
是的 查看全部回复
2060
wam
是有工资,但没有发放,会计核算有计提? 查看全部回复
3321
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1910
就是没有额外单独登记成立一个主体,双方共同参考,如果是两方共同控制这个流不线、产品的销售,就算。 查看全部回复
2472
2420
借:应交税费应交印花税 dai:库存现金 查看全部回复
2254
你可以在收入项填0.01 查看全部回复
2639
2282
安叔老师
那实际现金存在多余,之前多余的现金入在哪里呢 查看全部回复
2756
谭老师
借:财务费用500,dai:应付利息 查看全部回复
5316
有风险 查看全部回复
3105
借:预付账款30000 dai:库存现金30000 查看全部回复
1304
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3054
现金是股东的么 查看全部回复
1897
员工报销可以给现金 查看全部回复
4822
你好,有的个人或者单位没有开票资质,自己开不了发票,所以就需要去税局申请代开发票,当然如果你们可以开票,就直接开对应的发票给对方就好了 查看全部回复
1618
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2112
企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1713
返利挂账 举例每10万返1万 借:库存商品 90000 其他应收款10000 dai:应付账款100000 查看全部回复
1707
盘盈的话看能不能查找出原因 查看全部回复
1566
可以的 查看全部回复
10271
实际总的开票金额是多少 查看全部回复
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3142
小妮老师
一个人名字;能一个月其他应收款、其他应付款吗?建议挂到一个科目名下这样便于核算 查看全部回复
2227
李伟老师
稍等哈,我先看下问题 查看全部回复
1490
是想从公户提现么 查看全部回复
2730
只要公司股东没有发生变更,股权转让协议公司没有盖章,这份协议对公司没有影响 查看全部回复
1867
你好,本质内容是一样的 查看全部回复
2212
你之前分录怎么做的呢 查看全部回复
2553
你好,如果期末有计提但尚未发放的工资,是需要填在资产负债表吧 查看全部回复
2335
用现金,没有合同、发票,怎么认定业务的真实性! 查看全部回复
2414
直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
4149
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
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车辆入账 借:固定资产3 dai:其他应付款-xx3 维修费确认应收 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 维修费抵车款 借:其他应付款 dai:应收账款 查看全部回复
2297
商业折扣 (付款开票的时候直接折扣) 借:现金 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2571
借:银行存款1527100 dai:应收票据1527100 查看全部回复
2857
为什么需要合同,不能公司账户直接转款么 查看全部回复
1827
可以做劳务成本,需要申报个人所得税 查看全部回复
3942
正在看 查看全部回复
4967
问题是什么? 查看全部回复
6684
你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
3137
这个没有一个明确的规定必须单独拎出来,但是单独拎出来是便于核实、核对等工作 查看全部回复
1993
税务师晓雨
通常开不出来 查看全部回复
2560
食堂供员工用餐? 查看全部回复
4245
木言
借:应付职工薪酬 3500 dai:银行存款 2060 库存现金 1440 查看全部回复
4816
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1759
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3369
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2073
收到的其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
2006
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3312
借 所得税费用 dai 应交税费-应交所得税 查看全部回复
1880
合规的 查看全部回复
2113
借:应收账款 dai:库存现金 查看全部回复
2081
1943
你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
2465
这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
3507
原则上不可以 查看全部回复
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只打印流水的话,你们对公户,有网银可以直接导出交易明细 查看全部回复
2257
是的,社保和工资要配套一起 查看全部回复
2210
台账分别登记每一笔收入、支出对应的时间、房号等信息 查看全部回复
1935
借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3274
个税代扣代缴过了么 查看全部回复
2386
你们只是拍下原材料,还没有到货,也没有付款是吗? 查看全部回复
2287
andy老师
过账审核了没有 查看全部回复
2712
不正常 查看全部回复
2427
因为回购价格与股本之间有差额,这个差额是由股本溢价形成的,所有用资本公积-股本溢价 查看全部回复
3393
本期数 查看全部回复
2886
两个都可以 查看全部回复
2295
云峰老师
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
3373
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
2336
周老师
按照注销后收回的钱和长期股权投资的账面价值,差额确认投资收益 查看全部回复
3220
有业务的话可以 查看全部回复
2652
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
6785
是两个个体户么 查看全部回复
3165
你这牵涉到的都是个人业务? 查看全部回复
3318
现在的经营dai款风险较大,不过实际生活中也确实存在,操作是可行的,但是需要你承担经营dai款之后的风险,有些中介的经营dai款准备不足会被银行撤销,所以要靠谱稳定的中介。总体来讲有风险, 查看全部回复
4262
3969
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2739
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2546
个人微信不计入其他货币资金,公司的微信收款计入其他货币资金 查看全部回复
4009
销售者售后预留金额是电商平台预留? 查看全部回复
5464
比如之前已经计提过工资 借,管理费用或销售费用等 dai,应付职工薪酬工资 现在现金发放,如果存在个人社保和个税也要做账 借,应付职工薪酬工资 dai,库存现金 dai,其他应付款代扣社保 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3298
二级明细根据企业实际业务而定 查看全部回复
2142
正常取现的话是没有问题的 查看全部回复
5032
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