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易老师
借银行存款dai应收账款某公司 查看全部回复
3709
小小
是员工交给公司吗 查看全部回复
3586
tammy老师
这笔款后期有退回给员工吗? 查看全部回复
3325
Annina老师
是的 查看全部回复
4050
不发工资的不用计提工资 查看全部回复
3313
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2831
把赠品开在一张发票上,负数表示,借应收,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
2812
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3815
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3534
Yan
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
3096
高老师
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3086
绾绾
跟之前蓝字的分录一样,金额用负数 查看全部回复
3142
对 查看全部回复
4786
莹老师
评价转让不影响未分配利润 查看全部回复
3414
计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税 查看全部回复
3825
Icy 何
因为金额不大,这里可以不考虑通过以前年度损益调整科目 。这里有两种方式:第一种 借应付职工薪酬 -5000 借银行存款5000 借XX费用 -5000 dai应付职工薪酬 —5000 第二种:借XX费用 -5000 借银行存款5000 查看全部回复
3740
借所得税费用 dai应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3479
借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
3626
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2706
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3028
大宁老师
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7557
借:应收账款200万 预收账款300万 dai:主营业务收入442.48万 应交税费-应交增值税(销项税额)57.52万 查看全部回复
4319
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5900
12月蓝字发票怎么做的分录? 查看全部回复
4693
借其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
2716
保证金能不能退,你们的投标文件中一般是有约定的哦 查看全部回复
2795
需要的 查看全部回复
3225
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2191
venus老师
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
10626
谭老师
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4222
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3505
通过以前年度损益调整科目来调整 查看全部回复
3757
李钢老师
开票时,借应收账款,dai收入,dai销项税。收款时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4459
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3683
夏老师
借其它应付款dai银行存款等 查看全部回复
3667
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4049
进财务费用-手续费 查看全部回复
3166
收款时,借预收账款,dai银行存款 查看全部回复
2891
没问题 查看全部回复
3051
你先把固定资产补做进去 查看全部回复
3091
不用做分录,有留底 查看全部回复
2796
暂估入库 查看全部回复
3831
按工程进度结转 查看全部回复
3633
应该是递延收益吧 查看全部回复
3542
如果收到的现金就做现金 查看全部回复
3043
借费用,dai应付职工薪酬-福利,借:应付职工薪酬-福利 dai:库存现金 查看全部回复
3432
进应交税费-应交增值税(进项税),管理费用(借方红字) 查看全部回复
4740
个税公司承担的进营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
3032
借银行存款 dai以前年度损益调整,借,以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润。 查看全部回复
3454
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3178
借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
2647
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
18163
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3380
入福利费 查看全部回复
7051
反结账 查看全部回复
3528
本年利润在解放方表示亏损 查看全部回复
3213
你呢哦有没有约定利息 查看全部回复
2958
福利费 查看全部回复
5118
M老师
可以直接计入所得税费用 查看全部回复
3437
把那些不能抵扣的进项相应转到成本费用中 查看全部回复
3379
借,管理费用等9400 现金600 dai 其他应收款 10000 查看全部回复
3317
可以一笔分录调整冲减4-12月多提折旧 查看全部回复
3812
冯冯
借:根据员工所属部门,计入相应的成本费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2532
借 其他应收款-履约保证金180800 dai 其他应收款-投标保证金 20000 银行存款 160800 查看全部回复
3842
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3024
应交税费没列入 查看全部回复
4069
安叔老师
当月计提当月的,次月实际支付社保的时候把计提的冲销,多余计入费用 查看全部回复
2707
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3068
如果自产的产品送客户,借销售费用,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2854
发票怎么开的? 查看全部回复
2781
借管理费用,dai应付职工薪酬,借dai红字表示 查看全部回复
3347
做一笔对应的红字分录就可以 查看全部回复
2952
可以,借应交税费dai银行存款 查看全部回复
3369
李伟老师
如果从账务上来说需要把款转给合伙人 查看全部回复
3361
借所得税dai应交税费 借应交税费dai其它应付款 查看全部回复
3514
财务费用一般在借方红字表示冲红 查看全部回复
3292
借成本,dai银行存款 查看全部回复
2984
投资,计入交易性金融资产 查看全部回复
3167
金额很大吗 查看全部回复
3560
购买充电桩计入固定资产,A4打印纸计入管理费用办公费 查看全部回复
5290
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
6066
酒作为视同销售,缴纳增值税 查看全部回复
2576
进税金及附加 查看全部回复
3467
可以不结转 查看全部回复
提现,一般是支票提现,借库存现金dai银行存款 查看全部回复
3977
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3370
将相关款项在当年发生时直接计入相关费用,如果在次年5月31日前收到发票,可直接在当年企业所得税汇算清缴时予以扣除。 查看全部回复
2396
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3029
可以理解为代付款,b欠公司款,委托a代为偿还, 查看全部回复
3543
是购买的专利许可吗? 查看全部回复
4508
哈哈老师
借银行存款人民币户 dai银行存款外币户 手续费记入到财务费用 查看全部回复
2801
工程施工人员的工资,五险一金等 查看全部回复
3430
你们收到借款以后,付给别家公司的款是什么钱? 查看全部回复
2939
什么图片 查看全部回复
4670
需要 查看全部回复
3278
和正常的销售确认收入分录一样 查看全部回复
4264
Karina老师
你好 查看全部回复
3515
借应收账款-A,dai应收账款-B就可以 查看全部回复
4823
借销售费用-招待费,dai银行存款 查看全部回复
5738
按职工薪酬处理 查看全部回复
3571
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