登录/注册
账号正在注销中
固定资产原值为100万 查看全部回复
5940
去年有做账吗? 查看全部回复
5823
你去年没做计提? 查看全部回复
5211
哈哈老师
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5661
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 dai:原材料 周转材料 库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 查看全部回复
4563
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
小黑
只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
3933
需要看企业是查账征收还是核定征收,查账征收需要根据收入减去成本费用后的金额参照税率表计算个税,核定征收的话,需要根据收入*税局核定的征收率计算个税 查看全部回复
7173
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4923
李伟老师
您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
4428
高老师
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4473
谁弄丢的? 查看全部回复
4284
丢失了那些联 查看全部回复
4410
营业外收入 查看全部回复
5193
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4437
Annina老师
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
6597
按照发票处理 查看全部回复
5040
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4338
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5436
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
164号文件第三条规定,保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入,属于劳务报酬所得,以不含增值税的收入减除20%的费用后的余额为收入额, 查看全部回复
6426
收到利息 借钱 借财务费用-利息收入红字 查看全部回复
6489
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4959
如果你社保按照申报的年度工资交的话,有影响 查看全部回复
7083
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
7137
借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5958
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4950
确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
5472
也可以处理,还是一样的,直接换票 查看全部回复
4167
要申报无票收入 查看全部回复
4941
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
6075
行业的成本/收入 查看全部回复
5229
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4311
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
5202
跟一般企业的科目差不多,注意不要把研发支出给忘记了 查看全部回复
5715
借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4203
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5994
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5022
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6651
补助是政府补助吗 查看全部回复
5265
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4905
第一招:外包饭堂,承包商开票入账。 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二招:选择农产品生产企业购买食堂物品。 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三招:选择农产品贸易公司。 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四招:找农业个体户。 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五招:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
5058
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5769
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
4914
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5490
对,附发票就行 查看全部回复
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4329
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4149
补申报 查看全部回复
6219
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17361
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5580
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
3861
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5917
专票还是普票 查看全部回复
4797
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4500
归老师
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
6332
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5382
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6588
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
不算 查看全部回复
5373
这个月补做 查看全部回复
6669
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
可以正常做账 查看全部回复
6111
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4734
您好,需要 查看全部回复
7533
按照实际入账 查看全部回复
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4698
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5310
残值不计提,在账上体现的 查看全部回复
4239
是外面请的电工? 查看全部回复
5220
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4671
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5850
这个发票可以用 查看全部回复
4131
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
您好 查看全部回复
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4968
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9207
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4077
意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
4005
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
6543
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6705
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
4023
记入到营业外支出 查看全部回复
4176
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
4779
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6327
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
11439
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载