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杨老师
对 查看全部回复
3715
patience
计入其他业务收入,并计提销项税 查看全部回复
2199
王苗苗老师
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1187
wam
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1076
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1353
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1285
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1755
tammy老师
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
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平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1267
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
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收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2475
税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
3394
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2758
不需要 查看全部回复
2227
甘老师
正常是收入成本要匹配的 查看全部回复
2900
你们集体不是金融公司吧,如果不是的话计入财务费用-利息收入 查看全部回复
5984
小妮老师
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2963
s单没有实际货物发出,报税的时候如何申报呀?可以把业务说详细点吗 查看全部回复
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计入长期待摊费用科目,有受益期限的,按照受益期限摊销;无明确受益期限的,按照相关规定来摊销;摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
19913
先计入办公费 查看全部回复
2374
借:预收账款 dai:银行存款 确认9月收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
1751
最后不是亏了么,计入了营业外支出 查看全部回复
2651
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11057
安叔老师
正常计入主营业务收入 查看全部回复
7137
andy老师
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4194
清岚
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4063
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3018
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
4151
小规模纳税人开普通发票免税,账面不用再体现增值税 查看全部回复
3582
许老师
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3109
高老师
先把旧车转入固定资产清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
5448
支付的租金计入长期待摊费用分期摊销计入主营业务成本,收取的租金计入收入。 查看全部回复
5083
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4290
小小
盲盒吗? 查看全部回复
2559
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
2961
孙老师
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
3575
报税包含这一笔了吗 查看全部回复
3914
绾绾
法人借钱给公司吗? 查看全部回复
4527
易老师
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
3027
是不符合确认收入吗 查看全部回复
3280
Annina老师
如果不处置的,可以不管 查看全部回复
3479
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4562
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4451
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9096
归老师
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6471
哈哈老师
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5778
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6822
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
5076
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5607
是的,税务风险很大 查看全部回复
6741
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9261
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
566
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
761
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
890
李可可
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
381
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
600
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
211
记到待摊费用里面 查看全部回复
1065
夏老师
借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
1450
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1073
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
528
如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
998
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
608
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1150
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
970
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1016
李凤
代收代付? 查看全部回复
683
杨老师.
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1327
但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
1487
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1019
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1066
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
684
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
1436
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1319
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
785
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
711
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1018
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1341
木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
720
不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
971
处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
1539
王佳丽
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
1424
借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
1133
收到什么物业收入呢, 查看全部回复
678
假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
987
商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
1006
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1330
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
958
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1465
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
1373
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
949
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
744
修改汇算表 查看全部回复
1126
西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
941
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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