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哈哈老师
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
高老师
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
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这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
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而已老师
您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
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记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4293
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
归老师
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5411
账号正在注销中
公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
6057
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
4356
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
不用,不用申报也不用做非正常,除非以后再也不用了才做非正常呢 查看全部回复
5823
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6336
悠悠老师
假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
5841
您好,工资计算不同的企业有不同方法,假如这个月30天,500*16/30,还有一种算法:500*16/(30-4),一般要跟据内部制度的规定 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8658
五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
您说的怎么发是什么意思? 查看全部回复
7866
Annina老师
可以发现金,临时工工资需要申报个税的 查看全部回复
6741
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6039
郭艳飞
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
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做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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冲回 查看全部回复
在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
4365
看合同金额是签的含税还是不含税 查看全部回复
6165
需要调整回来的 查看全部回复
4392
最好计提一下,以后查账方便 查看全部回复
5913
您好,需要调整 查看全部回复
4347
这个会导致你多交个税的 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
5976
①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
15183
不含 查看全部回复
6759
公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8055
利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
6435
是的 查看全部回复
可以退回 查看全部回复
8676
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5562
样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
4653
是的,一次申报两个月的工资只能扣5000元的 查看全部回复
5445
包含社保和福利费的 查看全部回复
5670
借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
7875
不用 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
您好,工资发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 缴纳税款时 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5427
可以 查看全部回复
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您好,经营范围有运输吗? 查看全部回复
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可以,申报个税 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
这个要看你们是按照员工工资买五险一金还是国家规定的最低社评基数买五险一金 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai-银行存款 查看全部回复
4581
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5814
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
11196
借:长期待摊费用-开办费 dai:现金 查看全部回复
4752
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
6822
是装修吗? 查看全部回复
4833
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6948
你好 查看全部回复
您好 查看全部回复
5364
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9153
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
为什么扣你个税呢?没问问财务怎么计算的吗? 查看全部回复
4968
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
弥补亏损是在汇算清缴的时候填表的时候填的,不需要做会计分录 查看全部回复
4725
农民工专户发工资的,挨个个发放,发票附在工资表上 查看全部回复
6237
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5931
借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
8784
七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
5751
代缴社保本来就不被允许的 查看全部回复
7371
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5661
4743
这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
6300
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
6021
第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
6003
公司缴纳各项社保的年平均人数 查看全部回复
6894
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
6012
对,是的,接着之前续保就行 查看全部回复
5985
承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
7038
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
您好,打开支付宝--市民中心-社保-社保办事预约-大厅预约 查看全部回复
5058
购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
不用,资料自行留底备查 查看全部回复
4950
只能在一处扣除 查看全部回复
你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
5337
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21771
收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
5724
您好,需要申请办理 查看全部回复
4122
需要现在这家公司把社保信息减员,在另外一家公司增员就行了 查看全部回复
6444
正常来说肯定是不能代缴公积金的,如果被查到可能会有罚款 查看全部回复
4239
两个月 查看全部回复
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