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老师好,假如本月采购福利发放给员工,取得专票,不含税金额是100,税额13。 是否可以这么做账 借:管理费用-福利费 130 贷:应付职工薪酬 130 借:应付职工薪酬 130 贷:银行存款 130 然后对于取得的这张专票,次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可?#房地产#
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老师,客户买我们的产品 退货了 退回来发现有损坏就客户买我们的产品 退货了 退回来发现有损坏就扣了他一部分钱 他要求开发票 这部分钱需要开发票吗?开的话是开什么内容扣了他一部分钱 他要求开发票 这部分钱需要开发票吗?开的话是开什么内容#出纳#
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用总额法确认收入的条件#出纳#
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2023年1月1日,甲公司“利润分配—未分配利润”科目贷方余额为15万元。当年实现净利润150万元,甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积。不考虑其他因素,甲公司2023年年末未分配利润为()万元。 100 B. 50 C, 200 D. 150 16/55 收#出纳#
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企业有一块地,交过土地出让金,那么为了这块地而发生的补偿费,税费是不是都应该形成无形资产?如果这个地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用是不是应该按照其他费用分摊进项目里?确认为无形资产的条件应该怎么判断?#其他行业#
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老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
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老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
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新公司员工四月份入职,五月份发放四月份工资,六月份将要发五月份工资,在扣缴端帮员工计算个人所得税时发现累计减除费用减除了3个月的,其实是发第二个月工资,这样算的五月份工资的个人所得税是不是少算了#出纳#
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老师你好 请教一下 小规模纳税人 每月结转库存商品成本的时候, 结转的数据是我们销售出去成本金额吗? 是否需要减去购进成本的数据呢? 如果之前减去了购进成本的数据,可不可以录入一个补充分录呢?#其他行业#
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