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哈哈老师
这样做不对 查看全部回复
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Annina老师
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
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可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
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金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4959
归老师
进财务费用 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
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借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
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进制造费用 查看全部回复
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借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5400
悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
7119
冲减资本公积 查看全部回复
4716
进固定资产成本 查看全部回复
7785
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
6201
高老师
您好 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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计职工教育经费 查看全部回复
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可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7092
不用 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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金额大不? 查看全部回复
6939
李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
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账号正在注销中
你是之前没计提么? 查看全部回复
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我是这样理解的,资本化就是最终会形成固定资产或者无形资产的,就资本化。不能形成的就费用化 查看全部回复
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贴现利息=汇票金额×贴现天数×月贴现率/30 或者 贴现利息=汇票金额×贴现天数×年贴现率/360 (2)贴现天数=贴现日至汇票到期日前一天的实际天数(遇到节假日顺延至最后一天)+3天划款日期(异地) 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
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您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
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工程施工-专业分包费 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6336
可以的 查看全部回复
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与经营相关的费用可以 查看全部回复
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您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
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去年计提了没有? 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
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就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14733
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
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如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
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需要 查看全部回复
6633
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7407
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6975
税务师晓雨
算是坐支 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
9000
把你的分录发过来 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
8865
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17370
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9846
可以 查看全部回复
8532
10179
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10908
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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是对公微信支付吗 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
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定期存款提前取出来只能按活期利率算 查看全部回复
7047
开办费 查看全部回复
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13302
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当月转入 查看全部回复
12483
销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
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