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梦梦老师
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
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venus老师
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
3599
高老师
你好,不含税 查看全部回复
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你的问题是什么 查看全部回复
16363
哈哈老师
两种方式都是可以的 查看全部回复
6497
大宁老师
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5916
andy老师
如果货物都一样,你直接补开剩余的发票就好了,你也可以全部红冲了,然后再按照480开 查看全部回复
2686
王苗苗老师
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
夏老师
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
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这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
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您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
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一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
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不好意思,建议按照实际业务来,这些一般不给建议的,望谅解! 查看全部回复
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税务师晓雨
提醒你一句:没有规定说成本费用必须占比多少。如果你无视这个问题,那就说你现在的问题,一般纳税人采用一般计税法,你所有的发票都能取得专票且能抵扣的情况下,就是不含税金额,不能抵扣的就是含税金额。小闺蜜都是含税金额 查看全部回复
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你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
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更正申报就好了 查看全部回复
3111
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
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全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
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填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
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按照含税金额/总数量计算单个产品的含税金额,开票的时候选择含税金额开就可以 查看全部回复
3718
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
3778
合同上注明的是含税金额,就按照含税的,合同注明是价税分开的,那就是不含税金额,没有合同,一般很多都是按照不含税算的 查看全部回复
3266
3513
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
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你按照不含税收入-成本-(不含税收入-成本)*所得税税率-成本*税率 大于0就不亏 查看全部回复
3616
悠悠老师
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3810
理解有偏差。看合同怎么写的。 一般是先开票按开票来交纳增值税的 ;如果是收款 服务还没完成的不做收入缴纳增值税。 服务业务完成后再做收入缴纳增值税的。是否收到款项不是确认增值税的依据。 查看全部回复
3366
没有 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
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去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
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小规模纳税人税収方面优惠政策比较多,建议成立初期按小规模 查看全部回复
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同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) dai:银行存款/库存现金 (2)使用时: 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出)借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) dai:银行存款/库存现金 (2)使用时: 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出) 查看全部回复
3765
不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3216
你好,增值税=9370.75/(1+3%)*3%=272.93 查看全部回复
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委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天 查看全部回复
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你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5728
Annina老师
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4173
陈米老师
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
3899
Afei老师
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78902
是的 查看全部回复
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不含税价为40742÷(1+13%)=36054.87元,税额4687.13元。 查看全部回复
4296
不含税 查看全部回复
3530
同学走预付款比较合适 查看全部回复
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发票根据业务来开的 查看全部回复
4435
售价一般都是含税价格 查看全部回复
4883
公司买车吗? 查看全部回复
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平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
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对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
5502
李伟老师
不含税,没有变更为一般纳税人之前,按照小规模的增值税缴纳 查看全部回复
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电费分割单很多税局不认,如果你们那么税局认可这个,那么可以给甲方开分割单,你们按照7000计入相关成本费用,5000记到其他应收款,支付电费的回收冲其他应收款 查看全部回复
5100
Amy老师
3402
10万元版本的发票,你结合数量多开几张就好 查看全部回复
3999
10487
专票的是不含税卖价-不含税成本 查看全部回复
3929
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
按你们合同约定的进行处理 查看全部回复
4848
应该是巧合 查看全部回复
8717
会涉及进口关税,进口增值税等 查看全部回复
4593
小黑
无票需要做未开票收入,如果是小规模尽量控制在季度销售额不超过45万,(可免普票+未开票的增值税) 查看全部回复
3875
入销售费用 查看全部回复
3833
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
不同的软件对账都是不一样的 查看全部回复
4354
一般纳税人吗? 查看全部回复
4864
如果是一般纳税人缴税的话,不含税收入就是980/1.13,税额是980/1.13*0.13。 如果是小规模纳税人,不含税金额是980/1.03,税额是980/1.03*0.03 查看全部回复
5674
你好,根据业务量多少,可以按周或旬,按固定期间方便核对 查看全部回复
4423
你好,增值税税负率=当期应缴纳的增值税/当期应税销售收入,收入是不含税的收入 查看全部回复
7186
含税 查看全部回复
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税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4136
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
3823
原理都差不多,熟悉业务就好了 查看全部回复
3613
一般都是电商平台收,你们提现到对公账户 查看全部回复
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.提交网店订单:不做会计处理; 2.在线付款至担保方:该笔款项未能确定最终是否流入企业,此时不作会计处理; 3.发货的时候确认收入 查看全部回复
开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。 查看全部回复
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3552
不合税 查看全部回复
3911
你好,含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
3826
5055
记招待费。 查看全部回复
4482
你之前奖金怎么挂的账? 查看全部回复
5624
价款除以(1十适用税率)为不含税金额 查看全部回复
5013
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
看合同怎么签订的 查看全部回复
3433
直接记到销售费用就可以 查看全部回复
4615
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
5541
你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
3566
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4142
如果原来没有账,那就挨个盘点确认期初数 查看全部回复
3745
第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
3083
3536
李钢老师
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9960
建账,收集相关经营单据做账 查看全部回复
你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
3663
你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
6647
不含税金额 查看全部回复
3882
做无票收入申报 查看全部回复
4366
收入不一定都开票,但是开票的一般都是收入 查看全部回复
5886
COCO老师
按照权责发生制进行核算 查看全部回复
4628
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3757
你买固定资产的分录怎么做的,之前的折旧含税折旧的吗? 查看全部回复
5139
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