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请问下进货的有退货,退货的不含税金额7522.1,实际退到私人卡7650(因为对方开票了不想重开,退货的含税金额是8500,对方按8500×10%=850的税,8500-850=7650),这个分录怎么写呀,借:银行存款x卡,贷:库存商品7522.1,然后呢用啥科目?#其他行业#
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申报增值税纳税表时,显示不符,存在风险。可我实际二季度开票7张,其中三张开错了没加对方税号,所以三张红冲错误发票,相当于二季度就一张发票7000(含税),可是报税系统上显示的确是三万多。这是什么情况啊?请老师解答#服务业#
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我这个发票为什么那个数量和那个单价存起来就是那个和后面那个金额都核对不上呀,然后我为啥就加不来这个东西?还有就是那个税价税价税合计啊,还有那个税额不含税金额和含税金额,那个分别是怎么算呢?#商业#
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老师,发票的票面金额是十万元限制,客户的入库单是五个数量一起的,我们只能一个一个分开来开具,不含税总金额我们就会多一分钱,这个应该怎么办呢 因为对方要求很严格,必须是含税和不含税都得一致才行#其他行业#
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有一些电商收入,可能客人会退,也可能以后会消费。金额蛮大的,之前的会计都按照应收账款和确认主营业务收入了,也把增值税交了。请问这个需要调账吗?调到预收那里吗?以前跨年了。金额蛮大的#服务业#
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老师我想咨询下,现在有笔差旅费报销2560,交通费1700打入旅行社账户(电子普票,1%税率,税额16.83项目名称旅游服务,代订机票,有电子客票行程单),住宿费含税500(增值税专用发票6%,税额28.3)报销给员工a,其他伙食交通补贴360报销给员工b,相关分录要怎么做#出纳#
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电商行业,五个股东投入了几个店铺开始干,已经有半年的时间了。我自己做的有一套帐,但是老板们非要按照他们的逻辑来看现有资产有多少,目前是亏损状态,说要把欠款填平,然后用这部分款加上投资减去账上的资金再减去亏损有42万,问我这42万去哪了。我现在不知道他们这算法对不对,有没有逻辑性,我该怎么办?#个体工商户#
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老师,新收入准则下现金折扣估计的比客户实际享用的多,为何不直接冲减合同负债,还要把含税口径计算的现金折扣计入财务费用当中?必须买方和卖方计算口径不一致吗?(一方含税一方不含税),新准则下买方处理是不是也有变化了?#初级#
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电商行业 借了5w用于刷单 借的时候借:其他应收款个人 贷:银行存款 后面刷单了4.3w 归还了0.7w 借:银行存款0.7w 贷:其他应收款个人5w 那4.3w在这个分录里怎么做?#其他行业#
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对公账户的钱可以转给个人(员工或者股东)再转给商家吗,电商平台的钱不是收入能转到对公账户吗,我们微信平台现在还没有开通直接转客户微信零钱的功能,现在把平台的钱都提到基本户,然后基本户转到我们好几个人的个人卡上,我们通过个人微信转账给合作商家,可以吗#其他行业#
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我们是电商提供平台方,我们有赞平台最终提现不是到我们自己公司对公,因为当时有赞系统注册时候我们公司信息不完善税务没核定导致在有赞平台无法提现,所以用了兄弟公司的抬头开通有赞系统提现功能,所以每次都是兄弟公司提现出来然后转到我们自己公司对公一银行,最后通过我们对公银行结算给商户核销的款,这样的话我们确定佣金收入 结算给商家的款不开发票有问题吗?而且我们都是对公转商户个人的账户,因为商户都是个人,这个有没有关系?#其他行业#
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我们从日本进口护肤品原液,到国内购买瓶子分装,这个瓶子是我们自己设计,寻找代工厂生产的,代工厂收取5万元的模具费用,以后就用这个模具给我们生产瓶子,(我们电商销售护肤品,一般纳税人) 这个模具费5万元,我该计入什么会计科目?怎么做账?#其他行业#
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本月提供住宿服务,取得收入31.8万元(含税),其中开具的增值税专用发票上注明了各价款合计为20万元(不含税),票面税额合计为1.2万元,开具增值税普通发票取得收入10.6万元(含税),怎么计算应缴纳的增值税税额?#服务业#
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2、市场部投放户外广告,金额3万元签署合同内容如下, 甲方每期每刊投放价5,000元/月,共6期,投放期为2018年4月至9月,广告款合计30000元。 付款方式及时间:广告款分2次支付,支付日期及金额如下: 2018年3月31日前,支付2018年4月至6月广告费用15000元; 2018年6月30日前,支付2018年7月至9月广告费用15000元; 截止3月,第一期付款,市场专员已借款支付,对方已开发票15000,4月底,市场专员前来报销,请问应如何审核该笔报销单?并写出所有涉及会计分录。所有金额为含税收入,金额均为含税金额,税率6%。 求涉及会计分录#其他行业#
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你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
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你好老师,我们公司上个月刚成立还没和员工签劳动合同和办理社保,老板拿来一些招待客户的餐饮发票报销,我入账了,还没给老板钱,我入账的分录是,借:管理费用招待费。贷:其他应付款款,请问老师对吗?#其他行业#
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老师,您好,我这边有一笔业务。我们公司提供材料等给加工厂加工,我们支付加工费和加工厂代购的一些物料费给加工厂,然后期间我们寄材料发生的物流费是由我们先垫付,后在支付加工厂加工费和物料费时扣回物流费,但物流费开给我们的是普票,而加工厂的是专票,加工厂开给我们的票是直接按含税价减掉了物流费的金额,那这样我们在付加工厂费用时,虽然扣回来物流费,但也损失了这部分的进项,想请问下老师,这个我们应该让加工厂怎么开票给我们,按总价开票,物流费这部分当折扣,但进项也会一起扣掉,或者我们应该怎么处理这个才能让费用和进项都没有损失?麻烦老师帮忙看下,谢谢#其他行业#
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