实缴制的时候股东实交了注册资本,借:银行存款贷:实收资本 之后股东又借走了,借:其他应收款_xx 贷:银行存款 公司注销的时候,借:实收资本 贷:其他应收款_xx可以这样冲平吗?#商业#
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我公司是一般纳税人建筑工程公司,2021年12月至2022年11月份前是小规模企业,之后升级一般纳税人,2022年2月份开进来进项材料普通发票太多了,已入账并结转成本,但是没有付款给供应商,后来经过协商不跟这家供应商合作了,因为提供不了专用发票,像前期提供的纸质普通发票已结转成本了,没有付款怎么处理?現在这家公司已注销了。#建筑工程#
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老师,我们单位是一家招标代理公司,在经营过程中,两位股东把赚的钱以往来款形式打到自己的账户里,导致现在账上他们两个的往来款加一起总共是110万左右,现在公司要注销,我这边清账,经他们同意,我把科目对冲之后,发现他们两个还欠公司20万元,想问一下,这部分的钱如果不平账,税务局那边是不是会视同分红要求补缴个税?有什么办法能平账吗?#房地产#
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老师,有份股权协议这么写的:、出让方与受让方经协商一致,达成协议如下:出让方将其持有通辽市安瑞祥科技有限公司的股权100万元(占公司注册资本的20%)以人民币27万元价格转让给受让方。 二、出让方保证对所转股权拥有完全的处分权。股权转让后,出让方在公司原享有的权利和应承担的义务,因股权转让由受让方享有与承担。.这份协议有实缴80万,未实缴20万,还有未实缴出让方不承担以后的出资义务,需要体风这段话吗,他这么写是不明属于转让价偏低#出纳#
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您好,我公司要注销,我要清理账上的库存商品余额。主要产品是徽章。以前年度2015、2017、2018、2019年度有销售了徽章但未结转的成本,我把他们都结转了以后,还是与老板说的实际仓库里的库存不一致,客户说仓库里还剩1000个徽章,但我账上还剩9406个数量的金额。我问我领导了,她说可以针对实际与账上不符的这部分数量的金额做报废损失,借:营业外支出,贷:库存商品。她说就不用交增值税了,因为属于报废。她说的对吗?那我需要让客户准备报废的证明资料吧?都需要什么?#商业#
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