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哈哈老师
印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
4149
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8523
您是什么意思呢 查看全部回复
4914
Annina老师
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5031
高老师
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10476
这个不同地区不同操作,有的地区是先申报才能我扣款,有些地区就是每月自动扣款 查看全部回复
5040
这个税务对比可能会比对出来,如果查到需要让你们解释原因 查看全部回复
11097
归老师
可以的 据实填报就可以。 查看全部回复
9144
这个应该是五险相加起来的数 查看全部回复
5877
如果请病假需要起码按照最低工资发放的,社保也是需要缴纳的 查看全部回复
4527
账号正在注销中
可以不用计提 查看全部回复
5544
对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
4014
需要 查看全部回复
7902
您好,是的 查看全部回复
3996
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4896
这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
4824
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6156
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4617
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4419
公司承担个人部分不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
6057
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4428
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
悠悠老师
假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
5841
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6120
需要调整回来的 查看全部回复
4392
最好计提一下,以后查账方便 查看全部回复
5913
您好,需要调整 查看全部回复
4338
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
6273
您好,不需要 查看全部回复
4806
您好 查看全部回复
4302
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
不含 查看全部回复
6759
利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
6417
没必要做内账呀,直接坐到外账上就可以。工资5000也可以按3000缴纳社保,按最低标准也是可以的。 查看全部回复
5571
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5553
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
包含社保和福利费的 查看全部回复
5661
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5400
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
这个要看你们是按照员工工资买五险一金还是国家规定的最低社评基数买五险一金 查看全部回复
4572
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3978
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5814
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4680
您说的合理收到是啥意思 查看全部回复
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
4293
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
做账可以,但是你没申报个税,这批临时工的工资不能税前扣除 查看全部回复
5202
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3879
本来就是要这样处理。 查看全部回复
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4554
七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
5733
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
代缴社保本来就不被允许的 查看全部回复
7371
这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
6300
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9063
对,是的,接着之前续保就行 查看全部回复
5976
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9189
您好,打开支付宝--市民中心-社保-社保办事预约-大厅预约 查看全部回复
5058
6021
需要现在这家公司把社保信息减员,在另外一家公司增员就行了 查看全部回复
6435
两个月 查看全部回复
5013
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6354
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4743
你办理停保就可以,新单位把你的信息录上就可以了。现在应该都能网上办了 如果网上不能办的话 带上身份证去社保大厅就可以。档案可以转可以不转 如果你新公司有保管档案的权限 让人力资源部门给出个函 查看全部回复
是的 查看全部回复
4437
你可以在系统上试一试,如果系统已经通过的话,大厅修改 查看全部回复
16938
而已老师
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
5067
只要正常计提了社保就按以前月份的方法扣就可以啊 查看全部回复
4500
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5832
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
7110
可以的,坏处员工没有归属感,好处,公司可以不交社保 查看全部回复
9630
可以 查看全部回复
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
广东的社保。一般当月的可在25号前申报缴交。具体的请参照当地社保要求。 查看全部回复
5148
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9045
只包含公司的部分 不包含个人承担的部分 查看全部回复
4689
断缴一个月一般来说没有影响,但是医保方面还是需要和当地社保部门确认一下为准 查看全部回复
4923
不能异地使用 可以同时缴费 查看全部回复
5103
问题不大,一般这两个都不会一个基数的 查看全部回复
8307
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