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归老师
可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
4986
Annina老师
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
哈哈老师
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
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高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4833
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
4383
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4527
李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
4338
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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税合并计算。 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
5031
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
4455
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
5292
你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
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这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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不能 查看全部回复
6057
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有一项指标不符合就不是小微企业 查看全部回复
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税务师晓雨
资产总额超了,肯定是不符合条件的 查看全部回复
7641
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5841
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6120
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
7218
对的 查看全部回复
8199
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8073
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
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你好 查看全部回复
6759
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5868
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
6156
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7164
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11844
走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
7497
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6669
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6903
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
可以的 查看全部回复
7551
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6786
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11043
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7560
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8694
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8307
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8028
您好,税负率=应交的税费/不含税收入 查看全部回复
7479
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8460
6219
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6813
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8064
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6309
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6534
您好,这种老板出资的最好是能看出是谁转的钱,并且备注是投资款的才行 查看全部回复
7713
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6651
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8037
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5481
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8172
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
可以暂估入库 查看全部回复
6084
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
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