情况描述:工程项目质量存在缺陷,发包人因各种原因放弃修复,从承包人扣除整改费用。母公司欲与其子公司签订合同,同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用分别确认为成本和收入。 请分析:母公司能否与其子公司签订合同,同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用能否分别确认为成本和收入?请提供相关的法律依据和解释。#建筑工程#
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母公司去年12月已确认收入和交税,但次年1月发现中途收款账号转换给子公司,收入发票是次年1月开出,去年12月子公司没有账务,请问母公司可以不改动嘛?或者如何处理收入成本匹配呢?#其他行业#
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子公司承办了一个论坛会务服务,市财政同意拨付部分资金用于支持论坛举办,但资金是拨付至母公司账户,母公司已先行拨付资金给到子公司用于支付论坛经费,子公司将母公司拨付的经费做收入并开票,现母公司应该如何做收到市财政拨付资金以及支付给子公司论坛经费的相关会计账务处理,另市财政同意拨付的资金只到账一半。#其他行业#
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请问大家,有一个项目,母子公司一起合作生产的,但是这个项目没拿到验收报告,无法确认收入,企业确认收入了,我(事务所人员)调了一笔分录转在产了,子公司是不是也得转啊?(子公司是卖给母公司,母公司一起对外出售的)#工业制造#
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您好老师,母公司去年购买一笔原材料,这笔原材料实际是给子公司用的,但是去年没开发票,母公司也没确认收入,入库时直接挂着子公司的往来进去的,今年审计要求收入确认去年,发票今年全开,这种情况需要去税务局更正申报吗#工业制造#
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子公司给母公司修缮厂房支出490000,前会计入了固定资产账,但厂房所有产权都在母公司,修缮的发票开给了子公司,付款也是从子公司账上支付,现在我应该如何调整账务?子公司是从事服务行业,主要收入是二手车交易的开票收入#服务业#
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子公司向母公司调拨固定资产,视同销售,按净额100元开普票确认销项税额3元,但子公司账面上没有确认收入,只是报税时申报这收入,这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增(销)3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额,分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时,内部未实现交易损益抵消分录怎么做?#其他行业#
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子公司向母公司调拨固定资产,视同销售,按净额100元开普票确认销项税额3元,但子公司账面上没有确认收入,只是报税时申报这收入,这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增(销)3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额,分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时,内部未实现交易损益抵消分录怎么做?#注会CPA#
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请问我司有一块地要承租,其中一小部分是属于A公司,A公司同意可以无偿给我司使用,有签合同,属于经营过程中给到A公司一些便利,另一部分是政府用地,没有签合同,请问取得的收入正常入账,使用的地方如何合理避免税务风险呢?#出纳#
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请问我司有一块地要承租,其中一小部分是属于A公司,A公司同意可以无偿给我司使用,有签合同,属于经营过程中给到A公司一些便利,另一部分是政府用地,没有签合同,请问取得的收入正常入账,使用的地方如何合理避免税务风险呢?#出纳#
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请问我司有一块地要承租,其中一小部分是属于A公司,A公司同意可以无偿给我司使用,有签合同,属于经营过程中给到A公司一些便利,另一部分是政府用地,没有签合同,请问取得的收入正常入账,使用的地方如何合理避免税务风险呢?#出纳#
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公司是做软件APP开发的,APP是国外上线,取得的收入也是来源于境外,公司有开通外汇账户进行收款,假如公司10月16日收到一笔外汇56.15美元,月初的汇率是7.0709,10月29号结汇,结汇当天汇率是7.122 (不是免税企业) 1.确认收入 借:应收账款——国外客户 397.03 贷:主营业务收入 393.1 应交税费——应交增值税 3.93 (这个税额是按月初汇率来的,结汇需要进行调整吗) 2.收汇 借:银行存款——美元账户 397.03(人民币) 贷:应收账款——国外客户 397.03(人民币) 3.结汇 借:银行存款——人民币账户 399.9 贷:银行存款——美元账户 397.03 财务费用——汇兑损益 2.87 老师,账务处理这样做是对的嘛#出纳#
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