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归老师
进成本 查看全部回复
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李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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哈哈老师
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
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你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
6768
Annina老师
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5616
李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
5202
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6741
高老师
您好 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
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借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
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暂估 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
小月老师
你好 查看全部回复
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复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
5193
客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
5967
如果你们的废料价值和原材料价值差不多,委托加工后的材料价值=原材料价值+加工费 查看全部回复
4203
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
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可以直接做工程施工,但是也是需要出入库单的 查看全部回复
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如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
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这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
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不能 查看全部回复
悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
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5643
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
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你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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有一项指标不符合就不是小微企业 查看全部回复
7101
税务师晓雨
资产总额超了,肯定是不符合条件的 查看全部回复
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5328
作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
6156
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
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按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
8397
未回款金额大吗? 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
7272
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8559
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
6183
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5553
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15309
没有资助前不记账 查看全部回复
8919
走劳务公司,劳务公司开发票 查看全部回复
7524
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6507
不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
7983
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10863
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6894
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
7146
可以的 查看全部回复
7551
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10683
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
7416
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8406
是的,转营业外收入 查看全部回复
会计签名,确认数据和实物是否一致 查看全部回复
8955
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
你点结束了么? 查看全部回复
18918
员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
您好,税负率=应交的税费/不含税收入 查看全部回复
7506
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5913
工具类 查看全部回复
6120
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14589
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28773
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7209
您好,这种老板出资的最好是能看出是谁转的钱,并且备注是投资款的才行 查看全部回复
7722
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
5895
是的 查看全部回复
8100
要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
8001
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9522
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