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哈哈老师
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
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归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5850
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
Annina老师
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5625
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
李伟老师
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6363
收入、支出明细 查看全部回复
7173
悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5895
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
7650
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
工资没错吧? 查看全部回复
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您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7749
高老师
您好 查看全部回复
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您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5589
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
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这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
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您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
要的。 查看全部回复
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你说的是盈余公积转实收资本吗 查看全部回复
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您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
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您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8532
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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这个是正常的 查看全部回复
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做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
直接按照实际缴纳的房租/(租赁的月份-免租的月份)计算出每个月的租金,然后摊销就可以 查看全部回复
10512
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
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您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6318
可以 查看全部回复
8649
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5859
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
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真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6984
要 查看全部回复
9279
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
7209
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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借固定资产,dai银行 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
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一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14175
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7326
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16533
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32184
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7416
可以的 查看全部回复
11169
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7848
而已老师
你好 查看全部回复
5904
7119
你之前的分录是什么呢? 查看全部回复
5886
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
税务师晓雨
您好,您表达的意思是把节省的油调整一下吧? 查看全部回复
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
6003
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6966
是的,税务风险很大 查看全部回复
6741
如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
8109
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8055
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
7821
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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