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wam
借:原材料 10000 应交税费一应交增值税(进项税) 1300 dai:应付账款 11300 借:应付账款 6000 dai:银行存款 6000 查看全部回复
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andy老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
2636
云峰老师
同学你好 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2100
甘老师
借:库存商品等 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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patience
代付的,后期会收回来么 查看全部回复
2583
小妮老师
你们在实现收入时 借:应收账款 -飞猪 dai:主营业务收入 查看全部回复
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高老师
收到货款没有钱吗? 查看全部回复
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同学你好 作会计案例分析,离不开会计分录的 因为确认、计量和记录是会计的重要工作。 查看全部回复
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成本是根据收入结转的 查看全部回复
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是政府专项债券么,借银行存款 dai专项应付款 查看全部回复
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是你们调整报表退税?还是国家政策退税? 查看全部回复
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借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费一进项转出 借:营业外支出 其他应收款 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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如果收到注册资金,是的 查看全部回复
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放在今年做,分录跟平时计提和缴纳一样 查看全部回复
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借:生产成本 dai:库存商品/周转材料 查看全部回复
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执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1733
可以 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
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如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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许老师
你好同学,我通过一道例题给你讲解吧 查看全部回复
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你们是收票方还是? 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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结转成本借 主营业务成本 dai 工程施工 ,后面可以附工程进度表 和成本费用明细表 查看全部回复
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以人民医院的名义向农行dai款,对于医院来说,这笔款是借款。医院把钱转给你们公司,是医院把钱借给你们公司了么? 查看全部回复
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要根据合并时签订的协议或相关文件来确定 查看全部回复
1983
清岚
附加税计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加 缴纳时:借:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加 dai:银行存款等 查看全部回复
2760
同学你好 借:银行存款6794 dai:应付职工薪酬6794 查看全部回复
1910
杨老师
其他货币资金 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
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小小
是你私人的钱还是公司的钱? 查看全部回复
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一般一年以内可以一次性记入费用,如果一年以上需要分摊 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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同学你好,是工作中的吗 查看全部回复
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报废时: 借:固定基金 dai:固定资产 批复作为原始凭证 取得变价收入: 借:现金 dai:应缴财政专户款 上缴财政部门时: 借:应缴财政专户款 dai:现金 查看全部回复
2241
谭老师
专普还是普票? 查看全部回复
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1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
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都是什么用途,个人使用么 查看全部回复
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取得的发票是普通发票的话,是不需要做进项税的 查看全部回复
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需要的 借:其他应收款-备用金-xx dai:银行存款 查看全部回复
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你们是房地产开发公司还是? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:长期股权投资 dai:投资收益 查看全部回复
2406
借:管理费用-物业费 借:管理费用-水电费 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
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是分公司向总公司转款,缴纳社保么,分公司独立核算? 查看全部回复
2340
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
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借:生产成本-甲产品350000 生产成本-乙产品235000 制造费用5000 管理费用2000 在建工程8000 dai:原材料600000 查看全部回复
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茶几如果是客房使用,使用年限超过一年计入固定资产,如果金额很小可以直接计入成本 查看全部回复
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报经批准出售,转让固定资产 借 资产处置费用 固定资产累计折旧 dai固定资产 借 银行存款等(处置价款-处置费用) dai应缴财政款 查看全部回复
3001
借:银行存款 dai:其他应收款 营业外收入 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 4000 dai:银行存款 3000 其他应收款 1000(不考虑社保个税等) 查看全部回复
3439
是公账支付的财务代理费么,计入管理费用-办公费 查看全部回复
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1、按照种类分类,例如成本票、报销费用票 查看全部回复
1888
借:银行存款 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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缴缴的所得税计提了没? 查看全部回复
1852
股东转款是借款还是什么? 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-社保269164.8 应付职工薪酬-公积金112152 其他应收款-养老74768 其他应收款-医疗18692 其他应收款-失业1869.2 其他应收款-公积金112152 dai:银行存款 588798 查看全部回复
1658
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2081
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
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企业收到政府搬迁补偿款时,其会计分录如下: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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如果收到发票 根据发票信息 借库存商品等 dai应付帐款等 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款等 查看全部回复
2940
计入原材料,领用时转主营业务成本 查看全部回复
2384
借:应付账款 dai:应收账款 查看全部回复
2737
借应交税费-未交增值税 dai银行存款 其他收益/营业外收入(抵减额) 查看全部回复
2329
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
借:银行存款 200000 dai:实收资本 150000 资本公积 50000 查看全部回复
3239
颜老师
专票吧 查看全部回复
3368
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1962
借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 200*425/1.13 应交税费-增值税销项 200*425/1.13*13% 借:税金及附加 200*425/1.13*5% dai:应交税费-消费税 200*425/1.13*5% 查看全部回复
2727
同学你好 借:应付票据 dai:应付账款 查看全部回复
2858
同学你好 借:利润分配-应付普通股股利 50000 dai:应付股利 50000 借:应利股利 30000 dai:银行存款 30000 查看全部回复
3483
开错的票没作废? 查看全部回复
1815
安叔老师
您的问题能在细一点吗 查看全部回复
3583
是商业汇票保证金还是给其他企业的保证金 查看全部回复
2220
借:坏账准备 dai:应收账款/其他应收款 查看全部回复
借:管理费用-办公费 280 dai:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用-办公费 -280 查看全部回复
3220
借:利润分配-应付股利50000 dai:应付股利50000 借:应付股利30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
3009
可以计入主营业务成本, 查看全部回复
1908
借:银行存款 ,dai:主营业务收入 应交税费-销项税 查看全部回复
2758
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
2211
借:在建工程550000 管理费用1000 dai:银行存款551000 借:在建工程4000 dai:银行存款4000 借:固定资产554000 dai:在建工程554000 查看全部回复
3212
借无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai应付帐款等 查看全部回复
2634
业务招待费进项税不能抵扣 借:管理费用-业务招待费2120 dai:库存现金2120 查看全部回复
5290
什么会计分录呢 查看全部回复
2001
dai方科目要看具体业务,应付帐款、实收资本等 查看全部回复
1938
购材料 借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
7244
是专票还是普通发票? 查看全部回复
1786
投资收益 查看全部回复
1990
要退给个人的还是就退给公司的? 查看全部回复
2867
借:管理费用 dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
1775
受托代销公司卖出商品后,会给委托代销公司开票,委托代销公司收到发票(或代销清单)后,确认收入并结转成本。 分录:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 ) 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
2562
是工程单位么 查看全部回复
1601
借:无形资产200000 dai:实收资本180000 资本公积-股本溢价20000 查看全部回复
7525
如果是借款利息 借应付利息 dai银行存款 查看全部回复
3153
收到服务费款项? 查看全部回复
2744
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2906
计提 借管理费用等-福利费 dai应付职工薪酬 缴纳 借应付职工薪酬 dai银行存款等 查看全部回复
2514
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:银行存款 查看全部回复
2450
冲销税金及附加 查看全部回复
2401
社保局退的什么款?知道吗 查看全部回复
2965
商票是支付的货款吗? 查看全部回复
1612
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