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Annina老师
这种不能抵扣 查看全部回复
3583
andy老师
可以使用 查看全部回复
3562
夏老师
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3549
高老师
你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
5354
你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
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整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3959
甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
COCO老师
是金额大的换乘几份金额小的票吗 查看全部回复
5734
小黑
入销售费用 查看全部回复
3833
你好,请参考这个处理 查看全部回复
3269
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
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税务师晓雨
法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
3983
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6336
乙公司垫付房租的时候借:预付账款 dai:其他应付款 还钱的时候借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3632
人工阅卷应该不会扣 查看全部回复
3919
借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
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你们是事业单位吗?你说的是政府拨给你们的钱和缴纳五险的分录怎么写吗? 查看全部回复
3098
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
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账户要么是公户,要么就是个人账户,没有公司名下的个人账户,请你再确认一下 查看全部回复
3464
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
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你先做是投资利息收益不知如何做账了吗 查看全部回复
3952
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4333
进低值易耗品 查看全部回复
4392
如果是分红,也有相关决策文件的话,还是要按股息、红利、利息收取个人所得税,按分配现金股利来进行会计处理 查看全部回复
3958
6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
3656
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3507
借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4448
300104是3001的二级科目。 查看全部回复
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如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4612
借库存商品,应交税费dai银行存款 查看全部回复
3325
第一个,借管理费用-开办费,dai银行/现金 查看全部回复
3528
李钢老师
没有特别意思,就是一个“符号” 查看全部回复
3788
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4251
借营业税金及附加dai应交税费城建税dai应交税费教育费附加。 查看全部回复
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
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发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
15780
哈哈老师
没问题,可以报销 查看全部回复
4378
需要按照产权转移书据缴纳印花税。 查看全部回复
9324
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
4667
是的 查看全部回复
3990
借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) 库存现金/银行存款 查看全部回复
4024
借:固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
3315
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4076
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4377
王苗苗老师
有的工资的人按照扣除应该公司承担的社保部分计算工资,然后正常记账即可 查看全部回复
3251
请把图片发过来, 查看全部回复
3568
借:短期投资/交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
4429
你好, 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
4830
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
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进费用 查看全部回复
4957
3360
小规模纳税人收普票 查看全部回复
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你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
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敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
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公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4179
你好,是人工费还是材料费? 查看全部回复
5716
进周转材料 查看全部回复
你们是哪家公司的?有这好事,你找我啊。580万的承兑,只用给你57万就可以,这500多万的手续费让我来赚吧!分录很简单:借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
3544
4047
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4298
你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
3521
你好 查看全部回复
3565
收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5016
记入到营业外收入里面 查看全部回复
3961
你之前怎么做的? 查看全部回复
3652
老板代垫第一个正确 查看全部回复
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
没问题,可以这么做 查看全部回复
6668
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4485
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 每月摊销,借:XX费用 dai:累计折旧 (月折旧额) 查看全部回复
5785
你好,做帐时依开具的发票内容,如果都是普票且季度销售额不超过45万(按月的月销售额不超过15万),季末(月末)时 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4706
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
4968
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5852
不报销以后也不报销吗 查看全部回复
8401
7620
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-意外伤害险 查看全部回复
5773
你好,是什么样的电子产品?自用还是销售? 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,借应交税费一应交城镇土地使用税,房产税,dai银行存款 查看全部回复
4766
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4562
而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
6560
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
4604
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12070
借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4669
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
4881
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
4053
你好,红冲就行了 查看全部回复
5898
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
5814
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4789
你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
5007
5068
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