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Annina老师
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
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借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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自己协商 查看全部回复
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高老师
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4630
夏老师
收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
4873
税务师晓雨
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
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不可以:,根据物流清单如实开据 查看全部回复
5404
哈哈老师
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
4839
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3915
13% 查看全部回复
4361
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11862
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
4107
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
可以 查看全部回复
3363
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
王苗苗老师
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
5614
录完保存一下。 查看全部回复
3923
以后提问问题建议描述清楚,会计上的问题,没有描述清楚,答案千差万别 查看全部回复
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银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
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对方的名称 税号 地址电话 开户行名称 银行账号 查看全部回复
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公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
4179
你好,附老板向公司转帐,应该再做一笔存现 查看全部回复
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小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
不合税 查看全部回复
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你好,是税局代开? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
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李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
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你好,你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
6537
代开发票 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6357
你是哪方 查看全部回复
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如果免税了,相对应的进项税额需要转出 查看全部回复
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10万含税吗? 查看全部回复
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你好,私户把钱取出存公户 查看全部回复
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房屋租赁业务可以 查看全部回复
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假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
3374
人力成本和销售佣金 查看全部回复
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你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
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属于收入就做收入 查看全部回复
3480
用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4322
悠悠老师
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
没有听说过社保费工程款,请你换个方式描述一下 查看全部回复
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一般情况下,额外承担的税金都加在票里了,随着发票入账就可以了。 查看全部回复
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你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
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你好,对方公司名称有变更? 查看全部回复
4241
1% 查看全部回复
11572
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
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? 查看全部回复
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电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
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如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
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有委托付款协议可以 查看全部回复
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现在1% 查看全部回复
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可以抵扣,达到使用状态前的安装费计入固定资产原值 查看全部回复
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小规模可以开1%和3%的专票 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
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andy老师
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
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你们这个开票的问题得需要把电话过户到公司名下才能开I公司的发票呢 查看全部回复
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如,小微企业增值税免交在减免税额核算,房地产企业卖房子,销项税计算时收入可抵减土地成本,在销项税额抵减核算 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
3450
所得税计算是按利润来计算的,成本发票减少利润 查看全部回复
3767
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
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这是什么业务 查看全部回复
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你好,含税1866 =(2600/1.09*9%*1.13)/13% 查看全部回复
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具体能保存多久,请联系开票软件客服 查看全部回复
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
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公司是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4467
看合同约定 查看全部回复
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你好,你参考下这个税局回复 查看全部回复
3355
可以,现在所有行业小规模纳税人都可自开 查看全部回复
3397
一般纳税人做帐,和小规模企业基本相同,应交增值税科目先设置销项税,进项税,进项税转岀等科目 查看全部回复
3373
是的就按照13%开票 查看全部回复
4140
你是想问开15万的发票需要缴多少税,还是开发票增值税税率是多少? 查看全部回复
13404
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
8781
符合条件的可以 查看全部回复
4904
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
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4417
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6085
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
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当月可以作废 查看全部回复
3003
具体建议你查账看看,为什么是负数了 查看全部回复
5679
需要 查看全部回复
3454
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
4021
如果是2019年税率没有改之前的业务可以,你们现在开的话,需要补税罚款缴滞纳金。如果是税率改革之后的业务,全部按照最新的税率 查看全部回复
3541
如果运费是客户出的,要么是货代开给客户,要么就是货代开给你们,你们再开给客户 查看全部回复
8611
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
盈利当年就得交税 查看全部回复
利润抵扣? 查看全部回复
3705
你好,你不在单位吗? 查看全部回复
3835
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4516
小规模纳税人收普票 查看全部回复
4216
是的,小规模建议收普票 查看全部回复
4328
如果没跨月,发票收回后,直接作废。如果跨月了,红冲 查看全部回复
6564
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4151
你开票给甲方正常开就好,与银行没有关系 查看全部回复
4105
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