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高老师
如果合同签的是劳务且对方是小规模纳税人,对的 查看全部回复
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xinyue
用在途物资科目 查看全部回复
4415
橘子
实际入库了100, 查看全部回复
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清岚
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4970
张瑞峰
是的,你收到的专票上显示的税额 查看全部回复
3639
哈哈老师
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4290
筱粒老师
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
3492
Summer
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3900
安叔老师
只要税务机关认可后会出具证明的 查看全部回复
4172
可以 查看全部回复
3317
红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
3611
可以入帐,但不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
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操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
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可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4335
Annina老师
一般纳税人快递公司的税率才6%,你们给8个点税费亏了啊 查看全部回复
2992
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2900
发票没有问题,借管理费用5000,税金及附加1200,dai银行存款6200 查看全部回复
2955
次月 查看全部回复
2862
Amy老师
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
3328
小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
4607
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3523
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3792
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4232
这个是免税的 查看全部回复
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有个服务的栏次 查看全部回复
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填写费用报销单 查看全部回复
4555
只有做催收工作 查看全部回复
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全部交税 查看全部回复
3832
而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
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盆花出租13%,绿化养护6% 查看全部回复
4918
小梦老师
经销商您就按照正常的采购销售入账即可 查看全部回复
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可以,让对方写个委托收款说明就行 查看全部回复
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入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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重新采购入库 查看全部回复
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同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
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Icy 何
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
6746
不能抵扣 查看全部回复
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房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
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严格来说是不合规的,一般银行承兑汇票是需要由收票方到开户银行办理贴现,但是实际工作中也有企业会寻找贴现手续费较低的第三方进行贴现 查看全部回复
7380
你们这种属于兼营行为,建议分开开具,如果只开安装,那么你的产品怎么结转成本呢? 查看全部回复
3936
venus老师
应该也是第三方支付平台 查看全部回复
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各地的规定不一样,以当地的规定为准,建议咨询当地的主管税务机关。 查看全部回复
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大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
3770
交税 查看全部回复
3614
不能按照3%开票 查看全部回复
5920
没及时更新吧 查看全部回复
2989
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
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招待费如果取得的是专票,不能抵扣 查看全部回复
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如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3567
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
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你说销售方还是购买方?,人工费和管理费没有规定,以双方签单合同为准 查看全部回复
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正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
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可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
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实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
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一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
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增值税是等于销项税额-进项税额,那些附加税也要算上的,这要根据每期具体情况而言的,不能一味的倒退税费 查看全部回复
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最好按照你们实际的业务照章纳税,如果为了多缴税款粉饰业绩而虚构业务的话,肯定会涉及到虚开发票,这是违法行为,不联系这样做 查看全部回复
3307
这个一般是不退的,税务局目前有个增量留抵退税可以退的,具体建议您咨询当地税务局。 查看全部回复
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就是您目前的付款已经超过银行给的你们公司公转私的付款额度,你可以向银行申请增加额度解决该问题 查看全部回复
38940
符合小微企业政策吗? 查看全部回复
4558
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3252
对的 查看全部回复
3287
税法上没有明确规定,但开票人与复核人最好不是同一人。 查看全部回复
3963
也得按照公账处理 查看全部回复
2751
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3865
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
4048
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
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进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3515
专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3458
是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4632
您这个什么意思 查看全部回复
3490
如果是虚假业务的话,建议不要操作,即使手续很完善,但是还是虚假的。真实业务即使有个发票也是真实的 查看全部回复
4196
电子税务局里有所有要申报的报表和税种加上个税系统申报 查看全部回复
3904
去变更什么呢 查看全部回复
2730
小规模纳税人可以接受专票,但不能抵扣,价税合计计入成本费用。 查看全部回复
3257
代发工资一般属于现代服务业的人力资源,一般税率为6% 查看全部回复
4215
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
税负并没有一个准确的标准,按照企业的实际情况来就行 查看全部回复
4384
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
4110
冯冯
借:银行存款-基本户,dai:银行存款-党费专户 查看全部回复
5213
借:管理费用等(看部门)应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
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最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5285
可以转到业主个人卡里 查看全部回复
5884
1.可以退回,让对方用签合同的公司付款;2.也可以让A客户出具委托,写明委托另一公司付款的委托书 查看全部回复
3376
可以到柜台进行绑定 查看全部回复
19150
对的,成本和相关发生的费用发票 查看全部回复
3692
不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
13526
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3940
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
3837
没事,这个没啥影响 查看全部回复
4266
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2986
9% 查看全部回复
41974
9999元 查看全部回复
3282
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5342
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