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哈哈老师
您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
2799
税率是13%的税率 查看全部回复
3861
andy老师
如果是买进来卖的: 借:库存商品 (商品+运费的不含税金额) 应交税费-应交增值税-进项(或者用待认证进项) dai:应付账款 查看全部回复
4144
高老师
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3781
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
对,需要盖章 查看全部回复
3031
城建税正常税率7%当然也要看所在的地区,教育费附加3%,地方教育附加2% 查看全部回复
6415
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4212
Alice老师
您好,不一定每笔收入都需要开票,但都需要申报纳税 查看全部回复
7011
王苗苗老师
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
李钢老师
车船税,是随着车辆保险一起交的 查看全部回复
5742
venus老师
是服务就是6% 查看全部回复
4824
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2656
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3330
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3548
您说的什么类型发票什么意思 查看全部回复
3902
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
进项税转出就是你们这笔业务的进项税税额 查看全部回复
4586
不能抵扣 查看全部回复
5997
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3476
不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5351
成本不是按比例算出来的,是真实发生的数据。所以,没有合适不合适之说,盈利或亏损,都正常 查看全部回复
4501
可以代开 查看全部回复
3835
同学是(29640.48-21650)*5% 查看全部回复
3769
大宁老师
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4327
5019
Annina老师
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4908
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3906
是合规的 查看全部回复
3870
只要你发生了相关业务都可以开,可以和税局说明情况自己开,或者去税局代开。正常情况下需要有修理等相关范围 查看全部回复
4152
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3276
悠悠老师
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4633
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4492
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5097
这个建议你和主管税局去确认一下,有的省份有核定征收的,有的没有,税率也不一样 查看全部回复
4314
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2936
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4778
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
对 查看全部回复
4500
你好,可以开公户 查看全部回复
3237
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
夏老师
作废重开 查看全部回复
5159
需要 查看全部回复
3800
个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
3382
收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
3845
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3672
个体户不缴企业所得税,缴纳个人所得税 查看全部回复
4507
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3062
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收:2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 查看全部回复
应纳税所得额不超过100万的按照应纳税所得额*12.5%*20% 查看全部回复
4278
甜甜老师
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
3701
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3544
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4223
小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
5250
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
4012
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7052
可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
7351
您想要算什么呢? 查看全部回复
3409
是的。 查看全部回复
4092
个税20%,增值税1% 查看全部回复
4258
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
对的 查看全部回复
3606
购买方认证了吗 查看全部回复
3480
可以的 查看全部回复
4142
可以,按9%抵进项 查看全部回复
3709
购销合同印花税税率万分之三 查看全部回复
3335
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5237
如果小规模纳税人,征收率为3%,现在到2021年12月31日的优惠政策为1% 如果是一般纳税人,税率为6% 查看全部回复
看着不像是正规业务,这个问题只有你们自己协商 查看全部回复
3200
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4312
加工修理修配增值税税率是13% 查看全部回复
3341
一般纳税人缴交增值税,简单说,是销项税一进项税。开13%的票,只是增加销项税,进项税你是不清楚的。所以不能说亏 查看全部回复
41098
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3481
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4167
李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4307
可以根据你们新增的业务去增加经营范围 查看全部回复
5272
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17288
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3246
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6502
是小微企业吗 查看全部回复
5799
小规模不能开九个点税率的发票 查看全部回复
3895
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4184
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4597
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3747
你好,是的 查看全部回复
4217
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2984
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