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许老师
你是说农民工工资吗 查看全部回复
3296
patience
可以 查看全部回复
2562
就是留你的号吗开通了网银 查看全部回复
5310
审批前 借待处理财产损益 300*100 dai原材料 审批后借其他应收款 20000 原材料2000 管理费用8000 dai借待处理财产损益 30000 查看全部回复
3742
不可以 查看全部回复
3130
盈亏临界点销售量=60000/(150-110)=1500(件);安全边际量=5000-1500=3500(件);安全边际额=3500*150=525000;安全边际率=3500/5000*100%=70%;边际贡献率=(150-110)/150=26.67%;销售利润率=安全边际率×边际贡献率=70%*26.67%=18.67%;销售利润=5000*150*18.67%=140025 查看全部回复
3386
tammy老师
自用汽车税法规定不低于四年,通常的折旧方法是平均年限法 查看全部回复
2491
甘老师
1.收取租金 借:银行存款50 dai:其他业务收入50 2.自用房产转为投资性房地产 借:投资性房地产-成本380 累计折旧40 dai:固定资产400 其他综合收益20 查看全部回复
2819
高老师
单位承担部分 查看全部回复
3159
不一定的 查看全部回复
2252
这个通常没有什么惩罚,实际中,很多单位都是按照基本工资基数来购买社保,没有按照实际工资来购买 查看全部回复
1818
需要先进行核定 查看全部回复
3558
杨老师
需要 查看全部回复
2630
夏老师
要看你公司内部的财务管理制度,,如果不是偶发,建议在系统内设置岗位,而不是代报销 查看全部回复
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你们公司主营业务是什么呢 查看全部回复
7420
席俊义
之前是你自己交的吗 查看全部回复
2814
1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
4102
可以的 查看全部回复
4159
3024
安叔老师
需要、 查看全部回复
7488
谭老师
这个可以用的 查看全部回复
3061
积分使用的时候 借;相关成本费用中 dai;营业外收入 查看全部回复
6494
单位代开的发票要单位盖章 查看全部回复
3176
缴纳时,借 其他应收款 dai银行存款 款项存入银行时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
2865
可以税前扣除的为实际缴纳部分 查看全部回复
2870
这个是什么性质的退款 查看全部回复
3050
个体工商户年度报告没有雇员的情况下是不需要申报工资薪金的。 查看全部回复
3070
可以的,总公司相当于代付分公司的款项,实际费用还是由分公司承担 查看全部回复
3005
大宁老师
把事情的原委说明清楚就好 查看全部回复
2542
5月红冲分录时,借:主营业务成本-打印费 -970.87 dai:应交税费-进项税额转出29.13 dai:银行存款 -1000 查看全部回复
2456
你这个图中土地使用权原值不为0啊 查看全部回复
4636
木言
借:单位管理费用 dai:财政拨款收入 查看全部回复
2977
购买事 借,库存商品 dai,零余额账户用款额度 领用时候 借,单位管理费用 dai,库存商品 查看全部回复
4762
曹老师CPA
人力资源外包差额征税按照5%缴纳 查看全部回复
3643
长期股权投资没达到控制条件,按权益法核算,被投资单位实现净利润时按股比确认长期股权投资-损益调整 查看全部回复
4678
应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额 查看全部回复
3530
A 查看全部回复
2590
这种情况下是不可以的,可以要求对方去税务局代开或者找可以开具开票发票的店铺 查看全部回复
3306
看看之前的封皮什么样的,或者自己设计一个 查看全部回复
3666
2663
Harry老师
你好,一般提取超过额度部分,还是可以支取的。 查看全部回复
8332
正常的公司性质就是独立法人,不需要单独去获取 查看全部回复
2452
业务是真实的,但是由于开票方异常,税局找不到开票方你们单位作为受票方也是要配合调查的 查看全部回复
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借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3671
2053
工商年报社保缴费基数按企业缴纳社保的基数的累计数填写 查看全部回复
2858
原分录红冲 查看全部回复
3158
2459
要么是付款给发票上的销货方,要么是让对方提供代收款协议 查看全部回复
4013
公司要准备注销吗? 查看全部回复
5477
用项做单位? 查看全部回复
3049
该个人为首次参保人员 查看全部回复
3266
坐支是指有现金收入的单位,从本单位收入的现金中直接支付现金的做法。 查看全部回复
2561
车管所开 查看全部回复
5109
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6093
亲,计入营业外收入 查看全部回复
2212
可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
2508
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2394
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4629
把真实情况写清楚就好,不需要特殊的格式 查看全部回复
17517
①借:管理费用-福利费14730 借:制造费用-福利费9820 借:生产成本-福利费98200 dai:应付职工薪酬-福利费122750;②借:应付职工薪酬-福利费122750 dai:库存商品100000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)22750 查看全部回复
3903
是社保编号 查看全部回复
3690
《中华人民共和国房产税暂行条例》第二条规定,房产税由产权所有人缴纳。 查看全部回复
3243
你们有总包资质吗? 查看全部回复
2677
双方的应收应付相互抵消就好了 查看全部回复
2943
这个误工费是给受伤工人的,单位只是代收代付 收到时借银行存款等 dai其他应付款-代收代付误工费 支付时借其他应付款-代收代付误工费 dai银行存款等 查看全部回复
3090
按照本公司社保基数的平均值填写。具体填写方法如下: (1)参保各险种人数,应为当年12月社会保险费申报表中各险种人数; (2)单位缴费基数,应为当年1-12月社会保险费申报表中工资总额累计金额; (3)本期实际缴费金额,应为单位申报缴纳的当年1-12月社会保险费金额合计(不包含补缴金额和滞纳金金额); (4)单位累计欠费金额,应为单位已经成功申报的应缴未缴的社会保险费(只填本金不包含滞纳金)。 查看全部回复
3479
你好,预算单位专用存款账户是中央财政或省级财政下发文件规定用途的定向使用的资金,文件规定专向使用、封闭运行,不准挪用的资金,银行负有监督管理责任。 查看全部回复
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合同约定的是承包人要按时支付给农民工工资,跟你们有什么关系呢? 你们合同约定支付分包工程款就行呀 查看全部回复
3010
建议把外销的账务补上 查看全部回复
2619
需要计提 查看全部回复
2222
1.公司以前没有缴纳过的话,到住房公积金管理中心办理缴存登记 2.开户成功/已开过户的,通过账号密码登录住房公积金网站,进行相关的查询、增减员、调整基数、缴存等操作就可以了 查看全部回复
2702
对的 查看全部回复
2581
公司有代扣代缴义务 查看全部回复
2822
向平台客服索要 查看全部回复
2624
跟首页客服要一下 查看全部回复
贵司应付我单位款xx元(?写xx整),此前xxx已经以现?的?式代贵司将上述款项xxx元?付给了我单位,为此,请贵司将应付我单位的款项xxx元?民币直接?付给受委托?xxx,该受委托?收到该款项即视为贵司已将相应费??付给我单位,由此产?的任何经济法律责任均由我单位承担,与贵司?关。 特此委托 委托单位(公章):xxx 查看全部回复
2614
你可以填申报表时进项填50500,500填进项税额转出 查看全部回复
3160
借:成本/费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 支付 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
3983
(1)《刑法》第三百八十三条 对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚: (一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。 (2)会计做为共犯的贪污数额,不是分得的2万,而应以30万计。 2、如果他或辩护律师能提供证据证明确实是“受领导安排做了笔假账”,有可能做为从犯酌情从轻处理。 3、“感觉很冤枉,在单位不听领导的会失业,听领导的结果成了共犯”:一点也不冤枉,虽然是单位会计,但只要是中国公民,就应当知道遵守法律规定:领导不等于法律,而且《会计法》明确规定会计有权利拒绝领导的违法要求。 查看全部回复
3244
您好,一般按合同执行就行。 查看全部回复
2678
并入当月工资计税 查看全部回复
3478
管理费用-残保金 查看全部回复
2850
公积金缴存比例为单位和职工个人各5%-12%,具体档次参考个地区 查看全部回复
3877
请问汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据是单位承担部分吗? 答:是的。 还有就是从去年4月份开始0申报,有买社保但是没有做账的话,汇算清缴职工薪酬表的社保公积金数据要填全年去年的还是1-3月份的呢 答:有实际支出但没有做账,社保账载金额0,税收金额填1-3月社保实际发生额。(不过建议还是补入账比较好,使账载金额与税收金额一致) 查看全部回复
5210
如果对方要求的话是要开票的,要交增值税,附加税,印花税等 查看全部回复
2651
对方收到发票可以入账 查看全部回复
3261
借 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2610
一般计入销售费用 查看全部回复
2265
你们是受雇于甲方吗? 查看全部回复
4929
如果是租用,可以签订租车协议 查看全部回复
3359
这个是双方协商的问题,没有固定的规则 查看全部回复
2392
医疗保险补缴是包含公司和个人部分的 查看全部回复
2908
不同地区的税务局要求不同,电子税务局里面的实名认证过的财务负责人和法人可以新增加办税人员。或者去大厅带营业执照,公章也可以新增 查看全部回复
3073
1987
对,管理费用-办公费 查看全部回复
2836
杜老师
普通发票是不可以抵扣的 查看全部回复
2938
借:消耗性生物资产—?草莓苗 dai:库存现金等 领用秧苗 借:农业生产成本—种苗 dai:消耗性生物资产—草莓苗 查看全部回复
装修改造费用一般计入长期待摊费用,按期摊销 查看全部回复
4800
按你们实际给员工申报的社保基数 查看全部回复
2906
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