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Icy 何
按照之前的错误凭证的分录做一个相同的分录的凭证,只是金额为对应的负数 查看全部回复
3806
绾绾
款付了吗 查看全部回复
3958
Annina老师
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
2875
Yan
有留抵税额不用进行账务处理 查看全部回复
3178
而已老师
你们开票的金额有没有扣掉手续费? 查看全部回复
3274
是什么费用 查看全部回复
2559
不会啊 查看全部回复
2728
借:其他应收款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)法人 查看全部回复
3965
安叔老师
你们需要付他钱,然后用你们的货来抵? 查看全部回复
3388
高老师
第一行 查看全部回复
4892
小规模吗 查看全部回复
2492
需要 查看全部回复
3655
计入待处理财产损溢 查看全部回复
3617
财务做账根据业务收支来做 查看全部回复
3977
企业所得税0申报 查看全部回复
3968
是什么费用? 查看全部回复
4444
张老师
符合资本化的话计入账面价值,否则就计入长期待摊费用 查看全部回复
6354
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3109
可以用 查看全部回复
4210
不能随意调整 查看全部回复
2741
如果是跟收入直接相关的做主营业务成本 查看全部回复
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企业在财产清查中盘亏的固定资产,通过“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”科目核算,盘亏造成的损失,通过“营业外支出——盘亏损失”科目核算,应当计入当期损益。 企业在财产清查中盘盈的固定资产,作为前期差错处理。盘盈的固定资产通过“以前年度损益调整”科目核算。 查看全部回复
3523
电脑处置收到处置收入多少就做多少 查看全部回复
3571
社保是挂靠的人自己交的吗? 查看全部回复
4537
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2762
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
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都是费用发票吗 查看全部回复
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大宁老师
表格可以做一些财务软件不能做的台账之类的 查看全部回复
4350
易老师
多提的红冲掉 查看全部回复
3151
按劳务报酬申报 查看全部回复
3160
不能 查看全部回复
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查账征收的需要做 查看全部回复
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按照开票金额交 查看全部回复
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支付,借费用,dai银行存款,退款,借银行存款,费用(借方红字) 查看全部回复
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借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
4291
你们开给天猫? 查看全部回复
4212
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4683
同学 你好 查看全部回复
6565
如果是买车相关的费用做固定资产 查看全部回复
4558
借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3557
可以 查看全部回复
3963
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
4885
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
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Amy老师
借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
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你方因什么业务付款呢? 查看全部回复
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陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3900
帐面上的房产原值 查看全部回复
3714
微尘
可以的 查看全部回复
3637
可以计入 查看全部回复
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第四个银行有资金往来,就是没做进账里嘛? 查看全部回复
3520
做到固定资产里面 查看全部回复
4397
Karina老师
你好 查看全部回复
5447
venus老师
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
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3045
要么开通企业微信收款 查看全部回复
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不能,名称是公司的才能入账 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
可以设置凭证模板,然后后期调用凭证模板,但是不可以自动生成 查看全部回复
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如果私卡转回的是公司收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税既可以 查看全部回复
3713
做营业外收入,支出做营业外支出 查看全部回复
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结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4125
1.可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
3335
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假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
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借管理费用,dai长期待摊费用 查看全部回复
3725
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4134
进管理费用-招待费 查看全部回复
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借固定资产,dai其他应付款股东(借dai红字表示) 查看全部回复
3088
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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一样的入账,只是报税的时候填在未开票收入那里 查看全部回复
2630
借:管理费用/销售费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
2850
收到返还冲长期待摊费用 查看全部回复
4522
2963
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3403
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3528
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
3489
空调维修属于劳务 查看全部回复
5728
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3730
属于12月的收入,成本费用做到12月 查看全部回复
4533
借:其他应付款等 dai:现金或银行存款等 收到发票冲其他应付款等 查看全部回复
4875
借管理费用-单位社保,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保dai银行存款 查看全部回复
5329
会形成滞留票 查看全部回复
3268
正规是的 查看全部回复
4792
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3460
不分 查看全部回复
4822
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
3843
你支付个人租金做成本,你收租金,做收入 查看全部回复
3502
你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
4789
不可以 查看全部回复
3625
正常核算就好,人工费、材料费、设备折旧摊销等 查看全部回复
5363
冲减计提的就好 查看全部回复
3505
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3054
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3731
建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3809
原因呢? 查看全部回复
4005
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3430
公户到私户 借:其他应收款 dai:银行存款 如果发工资用的私户提现现金,借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3670
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