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Harry老师
你好,预算单位专用存款账户是中央财政或省级财政下发文件规定用途的定向使用的资金,文件规定专向使用、封闭运行,不准挪用的资金,银行负有监督管理责任。 查看全部回复
6271
许老师
①借:管理费用-职工福利费10000 dai:应付职工薪酬-职工福利费10000;②借:应付职工薪酬-职工福利费10000 dai:库存商品9100 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)900[9100/(1-9%)*9%] 查看全部回复
2940
patience
财务会计借记零余额账户用款额度 dai财政应返还额度-财政授权支付 预算会计借记资金结存-零余额账户用款额度 dai资金结存-财政应返还额度 查看全部回复
2602
李伟老师
合伙企业主要看协议 查看全部回复
2580
杨老师
利润用来买材料,买固定资产 查看全部回复
2911
是的 查看全部回复
2640
tammy老师
借,应付职工薪酬工资 dai,其他应收款 查看全部回复
3253
100%?dai方余额是100还是100W 查看全部回复
3376
甘老师
这个属于挂靠社保问题,不建议工资与社保分离,各地税局执行口径不一样,有可能会完成社保不能在个税扣除的风险,另外,还可能会社保费不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
4483
高老师
可以与开户行签代发工资协议,或直立接公户转 查看全部回复
2670
曹老师CPA
第一个分录跨年了,第二个分录没跨年 查看全部回复
2522
Amy老师
如果有收入,要申报收入 查看全部回复
6615
现在税还是外包出去了么 查看全部回复
2517
员工收现 借:现金 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 存现金 借:银行存款 dai:现金 查看全部回复
3063
企业合并形成的长期股权投资的相关费用是计入到管理费用的,没有其他处理方式 查看全部回复
3180
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3328
借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3617
2857
银行存款利息的话,计入财务费用—利息收入里面 查看全部回复
2937
应交税费是属于负债,流动负债 查看全部回复
2731
好的 查看全部回复
3317
实质重于形式原则,不应该确认收入 查看全部回复
3589
1.关联公司长期挂往来税务局可能会认为是借款,涉及缴纳增值税和所得税;2.可以设立资金池,由一个公司统一借款还款。建议选择业务体量较大的公司;3.如果需要长期占用资金,双方之间可以签订借款协议,只要符合税法规定的借款利息可以税前扣除。 查看全部回复
3930
借 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2637
Annina老师
写个情况说明一进一出不影响的 查看全部回复
2330
如果是张三代李四付款且有代付款协议,可以的 查看全部回复
2607
视同销售处理,用销售的应收账款冲减借款 查看全部回复
2777
如果是真实发生的业务,对方开了物业费发票或收款收据能够证明业务,也行的 查看全部回复
11737
安叔老师
看下之前买车的dai款,计入在什么科目,一般是其他应付款 就借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
2053
私人账户不能作为公户使用。 查看全部回复
2868
如果公司对私人收取的款项转入公户正常交税,没有影响 查看全部回复
2902
谭老师
那是不是相当于公司借法人个人的钱 查看全部回复
3728
1.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 2.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 3.借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫医药费 其他应收款-张华 4.借应付职工薪酬 dai其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 5.借应付职工薪酬是(公司社保部分) 其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 查看全部回复
3959
3802
要结合银行对账单查找原因 查看全部回复
3338
如果用财务软件做帐,一般会建议这样做,如果记dai方可能会影响到财务报表取数 查看全部回复
1943
农民工非你们单位职工,需要按照劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
3251
Leaf
你们代扣代缴个税是嘛 查看全部回复
3434
零星销售 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入/其他业务收入 你是指的收入为什么放dai方吗 查看全部回复
2182
需要的 查看全部回复
2616
是通过农民工专户发工资吗? 查看全部回复
3354
可以付现金或者付支票,让经营部自己背书给法人 查看全部回复
4495
可以先计入老板借款,后期还款,要么就是发放工资,申报个税,其他办法基本都是不合规的 查看全部回复
3570
上面显示你还有损益没有结转 查看全部回复
3147
后面这块土地是要做旧改开发的吗 查看全部回复
2742
对,管理费用-办公费 查看全部回复
2863
预提的在dai方 查看全部回复
3242
B公司提现 ,借:库存现金 dai:银行存款 付款时,需要通过发票/工资等形式进行处理 查看全部回复
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如果是实行会计准则的,是这样处理的 查看全部回复
2883
不能用私人账户收货款,金税四期已经可以监控股东法人个人账户了 查看全部回复
3745
当月就行,不用更改以前报表 查看全部回复
2685
平时的销项税额和进项税额有结转吗 查看全部回复
3655
具体是什么业务呢 查看全部回复
3637
①2017年不用做账 查看全部回复
2942
如果增值税期末结转到未交增值税,借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-减免税款 查看全部回复
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厚积薄发
不用缴税 查看全部回复
3207
大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
4030
要的 查看全部回复
9107
结存的数量×121.87 查看全部回复
3520
一般与代办人无关,只要不涉及犯罪违法 查看全部回复
3675
意思是个人代垫,回头到单位报销? 查看全部回复
4174
房租是多久的 查看全部回复
3801
可以的 查看全部回复
3786
银行存款利息是放在财务费用里面的 查看全部回复
3574
2983
有收入成本费就需要结转。 查看全部回复
2501
以银行资金账户余额为准,数字化平台中的资金余额可能会存在延迟 查看全部回复
3201
建议以银行资金账户余额实时数为准,其他系统一般会实时同步,但是不排除记录有可能会延迟的可能。 查看全部回复
3给2开,2给1开票;与此同时,2需要出一个委托3帮收2应收1的款项,帮收的款项抵付应付3的款 查看全部回复
2836
可以的,没问题 查看全部回复
2954
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2315
库存商品dai方有余额,说明可能生产成本漏结转至库存商品,还有一种可能是多结转了成本导致库存商品负数 查看全部回复
3592
借:管理费用 dai:应交税费 查看全部回复
3216
拿到这些费用的发票, 借:销售/管理费用 dai:其他应付款—法人名字 查看全部回复
3196
应收账款是dai方余额表示收到款没有开发票 查看全部回复
3178
你们是和学校合作的企业吗?还是? 查看全部回复
3334
可以 查看全部回复
2790
如果是执行小企业会计准则,直接走利润分配-未分配利润 查看全部回复
2416
借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3336
一般需要一个基本户就可以了,一般户看自己需求 查看全部回复
2408
公司发生的所有费用、成本都可以 查看全部回复
2766
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
拿公户付款 查看全部回复
3435
如果你做了以前年度损益调整的话,就不影响22年的利润表,汇算清缴时不需要调整 查看全部回复
3616
一般月末本年利润不需要结转,年末的时候结转就好了。 查看全部回复
2541
你好,一般明示出来的,合同有约定有记账的是不违法的;暗地里的回扣则是违返相关规定的,属于不正当竞争。 查看全部回复
4428
净资产 查看全部回复
3565
您好,单位没有工资薪酬支出? 查看全部回复
4709
经营部是什么性质? 查看全部回复
4556
对的 查看全部回复
3922
财务费用 查看全部回复
4600
4431
可以先算出未报废资产的折旧,再计算报废资产本年报废前应计提的折旧额 查看全部回复
2634
直接银行转账就可以了 查看全部回复
3939
看需求,只想得出生产成本这个一级科目的情况的话,可以写在同一T型账户下。如果想要得出二级科目的余额,则需要分开 查看全部回复
2573
转 查看全部回复
3587
正确分录为: 计提时候,借:管理费用(工资、社保、公积金等) dai:应付职工薪酬 发放时候,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(个人社保、个人公积金部分) dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3474
之前有计提过么 查看全部回复
3566
有 查看全部回复
2845
记账了吗 查看全部回复
3638
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