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绾绾
是说有一万的进项票,只勾选认证了八千吗 查看全部回复
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高老师
期末本年利润有dai方余额的情况下,先交企业所得税,然后转入利润分配-未分配利润,再提取盈余公积和分配股利 查看全部回复
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tammy老师
一般账户是正确的,都可以收到 查看全部回复
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小小
如果开的是普票就不需要计增值税了 查看全部回复
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厚积薄发
每月补一下结转损益,每月结一次账。年底把本年利润转到未分配利润。 查看全部回复
2922
应该是购买方的账户吧 查看全部回复
13386
什么原因对不上,把银行存款日记账拿出来查看下 查看全部回复
4058
Annina老师
银行回单可以证明 查看全部回复
3752
借费用,dai现金 查看全部回复
3436
1.借原材料 dai银行存款 查看全部回复
3715
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5895
大宁老师
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4057
问题是什么呢? 查看全部回复
3136
安叔老师
一个 查看全部回复
3097
公司的应收是否可以收回来这个财务人员判定不了,需要结合销售人员及公司领导,不过可以计提坏账准备。应收账款在dai方,表示客户有预付款。 查看全部回复
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是的,把固定资产账面价值转入清理,出售所得也转入清理 查看全部回复
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人力资源公司给你们开票吗? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
3574
你好 查看全部回复
6330
可以 查看全部回复
4578
不能 查看全部回复
4655
是转到你们对公账户吗 查看全部回复
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第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
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怎么会在借方呢?你们是有多发工资给员工吗? 查看全部回复
3687
账上存在未分配利润才可以给股东分配利润,亏损一般不能分配 查看全部回复
3597
小妮老师
支付宝扣的佣金可以开具发票 查看全部回复
4126
夏老师
借银行存款dai其他应付款。发给员工借其他应付款。dai银行存款。 查看全部回复
3462
木言
现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3466
4月1日起小规模纳税人开具普通发票不在征收增值税,专用发票正常征收增值税 查看全部回复
3474
陈米老师
干什么银行流水不够? 查看全部回复
3661
增加老板投资款,或者老板借款 查看全部回复
3196
说明有未交的税 查看全部回复
3290
汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
4154
核算不规范。付款的单位应该是给你开票的单位。 查看全部回复
3968
Amy老师
作未开票收入申报 查看全部回复
4212
李伟老师
如果是银行转款可以 查看全部回复
3828
不开票收入 查看全部回复
3605
是钱从基本户打到代发工资户? 查看全部回复
5278
2665
Leaf
你的收入确认时点其实和平台提现规则,还有开票时间没关系 查看全部回复
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社保你说是具体挂哪一科目? 查看全部回复
4280
谭老师
可以退过以前年度损益调整或未分配利润来调整 查看全部回复
3057
借交易性金融资产。dai银行存款。 查看全部回复
3716
3月:借:其他货币资金,dai:银行存款-基本户, 4月份时:借:银行存款---一般户,dai:其他货币资金 查看全部回复
3677
负数十万 查看全部回复
3645
可以,签个委托收款协议 查看全部回复
6283
借:应交税费-转出未交增值税 450 dai:应交税费-未交增值税 450 查看全部回复
3258
货物退给销售方,那为什么退钱给你呢,因为你都没付过钱 查看全部回复
2944
如果变更分期付款人能不能开票给你们呢? 查看全部回复
4593
易老师
是分录吗 查看全部回复
3049
借管理费用-办公费(发票章费用)管理费用-快递费(快递费用)如果没有这个科目计入其他 dai银行存款 查看全部回复
2945
借其他应收款dai其他业务收入 查看全部回复
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3656
原分录冲回,做笔正确的分录 查看全部回复
2465
做为往来款,挂其他应付款 查看全部回复
5162
一般是基本户 查看全部回复
3355
要呀 查看全部回复
3362
不是有借方余额么。检查下凭证是否有错误 查看全部回复
2408
venus老师
同学不会有影响 查看全部回复
3254
银行明细里看到的吗 查看全部回复
2445
张瑞峰
如果是多交的所得税,不用理会,报表上重分类至其他流动资产 查看全部回复
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老板个人在他的电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
2822
税金及附加属于损益类科目 查看全部回复
5805
都是同一个公司的账户的话,可以的 查看全部回复
3031
对好帐,及时上交公司,没什么风险的 查看全部回复
3646
借相关的成本费用。dai其他应付款。 查看全部回复
3554
查看你的申报记录 查看全部回复
14931
是收据吗 查看全部回复
3403
前期老板垫的钱,可以计入其他应付款,等后期归还给老板就可以了 查看全部回复
5006
如果线上处理不了的,大厅处理 查看全部回复
5845
你看应付职工薪酬科目。按dai方发生额计提 查看全部回复
2710
一般是用基本户转 查看全部回复
支票户就是企业在相关银行开设的可以存取现金的账户 查看全部回复
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建议通过银行转账,或者老板借款回来冲账, 查看全部回复
4329
要确认未开票收入 查看全部回复
3820
是 查看全部回复
3811
Yan
增值税可以将税差转入营业外收入或其他收益,税金及附加多提可以冲回税金及附加科目 查看全部回复
3429
看下以前年度损益科目明细帐 查看全部回复
8225
首先要查明原因是多开票还是什么,如果多开票需要开具红字发票重新当期收入。如果是账务处理错误,需要通过以前年度损益调整科目,销项税额也需要冲销 查看全部回复
4188
归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
5093
借银行存款dai实收资本 查看全部回复
3507
可能是冲减管理费用过多导致的,应查明原因。这种情况是不正常的。 查看全部回复
7921
你这笔费用的业务是谁出的钱 查看全部回复
微尘
可以不管,到年底一次性结转 查看全部回复
4324
做帐依据实际业务,你具体业务是什么 查看全部回复
2645
财务费用科目核算内容按会计准则规定包含利息收入 查看全部回复
4056
你们现在是要注销吗 查看全部回复
2831
对公打过来无法平,账面会一直显示你公司欠他公司款 查看全部回复
2846
固定资产。 查看全部回复
2523
什么意思,哪一个科目余额 查看全部回复
3360
应付职工薪酬工资部分 查看全部回复
4103
单独账套是的 查看全部回复
6070
筱粒老师
多收的话,可以参照申报表上缴的金额对照 查看全部回复
3348
一般不可以的 查看全部回复
4485
2853
年初未分配利润+本年净利润=年末未分配利润+本年减少的 查看全部回复
5620
如果是实行会计准则,跨年退回通过以前年度损益调整科目去调 查看全部回复
3375
摘要因什么原因汇款错误退回 查看全部回复
4310
借银行存款农行dai银行存款工行 查看全部回复
3424
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