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高老师
你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
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你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
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你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
3809
哈哈老师
对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
4351
员工旅游的话,记入到管理费用/销售费用-福利费里面 查看全部回复
4487
李钢老师
其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。它包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。 查看全部回复
7154
你好,根据价值可以计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8577
andy老师
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
Annina老师
周转材料 查看全部回复
3781
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3639
记入到管理费用-修理费里面 查看全部回复
3942
潇洒老师
您好,注销时资产负债表上的固资应收账款能处理的尽快处理 查看全部回复
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小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
其他应收 查看全部回复
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你好,资产处置包括固定资产变卖、无形资产递延资产摊销等 查看全部回复
4300
你好,计入实收资本(或股本) 查看全部回复
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李伟老师
建议重新开具 查看全部回复
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谁做报表谁填 查看全部回复
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福利费不是一级科目,主要是核算职工福利的 查看全部回复
5672
管理费用一招待费 查看全部回复
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对,和企业不同会计科目的 查看全部回复
3636
可以计入到销售费用-汽车费用里面 查看全部回复
4216
你好,福利费 查看全部回复
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谁和你们有业务票就开给谁 查看全部回复
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会计怎么记账,完全是基于业务,业务基于合同,所以看合同怎么约定的 查看全部回复
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这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
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成本类科目期末可以余额的,一般在报表存货项目里面列示,损益类科目,期末无余额 查看全部回复
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不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
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收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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先做账,再出报表 查看全部回复
6002
你好,管理费用 查看全部回复
8005
归老师
租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4823
可以不调整 查看全部回复
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入股的话,需要道工商税务变更,变更以后就不是自然人独资了 查看全部回复
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期末未分配利润=期初未分配利润+累计净利润 你先看看科目余额表 损益类科目都结平了没有 查看全部回复
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这个具体需要看你们那里能不能查看了,北京这边都无法查到,只有在申报的时候保存下来,你可以找找相关的纳税申报查询看看能不能看到 查看全部回复
31815
可以一起算到人工费里面,让师傅开票进成本 查看全部回复
5343
小黑
周转材料-低值易耗品 查看全部回复
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6058
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4782
招待费 查看全部回复
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如果数据没错的话,一般就是差在资产负债表的未分配利润这个科目了 查看全部回复
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进管理费用-咨询费 查看全部回复
5863
冲销其他应收 查看全部回复
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税务师晓雨
资产负债表是根据账做的,如果没有做账就没有数据。如果做账了,看你们自己的软件是否会自动生成报表,如果不能自己手动。 查看全部回复
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印花税类目 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,资产负债表是根据帐里的数据来的,应付职工薪酬数据应该在报表里体现出来 查看全部回复
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你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
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记到采购成本 查看全部回复
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在应交税费下面增加 查看全部回复
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实际操作中需要的可以增加 查看全部回复
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暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
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用于经营业务的发票来冲往来 查看全部回复
5024
而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
6587
资产也要填750才可以。 查看全部回复
4076
金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
5134
具体什么业务呢 查看全部回复
5222
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
可以呀 收入不是dai方么? 查看全部回复
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可以进周转材料 查看全部回复
6241
不能 查看全部回复
4083
如果自动带出来就不用填的 查看全部回复
6533
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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可以用的 查看全部回复
5263
可以的 查看全部回复
7259
代码是选择的 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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属于福利费,记入到员工福利费 查看全部回复
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根据余额表来填 查看全部回复
5936
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12133
充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5165
什么类型的公司 查看全部回复
5315
前期费用 查看全部回复
6494
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4350
李力
还有别的税了吧 查看全部回复
6652
不用管 查看全部回复
7207
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4515
如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
6177
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
4436
把科目余额表打出来 对一下 查看全部回复
6284
正数 查看全部回复
9325
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
4901
租来干什么的? 查看全部回复
5011
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
不好意思发错了 查看全部回复
4613
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4512
不需要有安装周期的可以进固定资产 查看全部回复
6321
你好 查看全部回复
5004
你好,单纯从表上看,没什么问题 查看全部回复
5006
dai其他应付款 查看全部回复
4653
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4373
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5410
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5498
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5851
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