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应该要选择服务行业 查看全部回复
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高老师
没有签订合同,是的;如果签订有合同按合同金额 查看全部回复
2770
甘老师
小规模有减免的 查看全部回复
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许老师
你们承接货物运输吗? 查看全部回复
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借银行存款 dai其他收益/营业外收入 查看全部回复
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收到专项资金 借:银行存款 dai:专项应付款 项目管理费 借:银行存款 dai:递延收益 使用管理费 借:在建工程/管理费用等 dai:银行存款 借:递延收益 dai:其他收益 查看全部回复
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增值税如果是自制的农产品有些是免税,企业所得税的有些是初加工的是免税 查看全部回复
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至于选择什么行业,要看学员你自己的兴趣。如果要清晰明了地了解实操,可以学习制造业的实操,制造业涉及的知识面比较广,并且能学到的技能和只是较为丰富 查看全部回复
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收入利润总额净利润 查看全部回复
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是销售还是安装,有分开合同吗 查看全部回复
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个人需要到税局代开租赁发票给公司,公司收到发票付款并代扣个税 借:管理费用/制造费用等 dai:银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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小妮老师
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
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王苗苗老师
可以 查看全部回复
3730
可以的 查看全部回复
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类似于服务业 查看全部回复
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只是没钱付,但正常他们的工资还是要付,只是没有实际发放,建议在没注销之前,至少要申报老板一个人的工资 查看全部回复
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建议按照转款时间账务处理 查看全部回复
1831
不一样 查看全部回复
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自查补税或稽查补税这样填哈: 自查收入填到第4栏“纳税检查调整的销售额”,自查税款加到第11行“销项税额”、第16行“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”、第17行“应抵扣税额合计”就行了。17=12+13-14-15+16 查看全部回复
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patience
你是公司么 查看全部回复
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是交房时收客户的补面积差额吗 查看全部回复
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厚积薄发
是的 查看全部回复
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退回的是员工承担的部分么?借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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个人建议去大一点的代账公司,正规一点,找个师傅带你 查看全部回复
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谭老师
不用帐务处理 查看全部回复
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木言
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
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一、根据正常销售,确认收入,借:银行存款或应收账款; dai:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额); 二、缴纳增值税时本月上交本月应交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(已交税金); dai:银行存款 本月上交以前期间应交未交的增值税,借:应交税费——未交增值税; dai:银行存款; 三、计提应收的增值税返还, 借:其他应收款; dai:营业外收入—政府补助/其他收益; 四、收到增值税返还, 借:银行存款; dai:其他应收款。 查看全部回复
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预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2237
安叔老师
可以计入低值易耗品,待领用的时候转主营业务成本 查看全部回复
2239
属于是佣金支出的话 , 是为了工程发生, 借工程施工- 间接费用 -劳务费 dai银行存款 查看全部回复
3466
这是根据公司数据计算出来的 查看全部回复
19745
你们实际上相当于是一个中介公司,收取服务费。 查看全部回复
3272
5月份做工资表少扣他的630+750 查看全部回复
2335
账务处理都差不多 查看全部回复
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红冲1-7月的计提分录,按1%计算出来的金额,合计是10000-7000 查看全部回复
2003
是按劳务报酬支付的工资么,当期可以正常入账 查看全部回复
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你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
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可以给项目单独设一个账套 查看全部回复
2952
andy老师
支付款项 借;预付账款 dai:银行存款 等到收到发票可以分期摊销 查看全部回复
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哪方面的支出呢? 查看全部回复
4590
按实际缴纳的税款入帐 查看全部回复
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报废在建工程 借:固定资产清理 dai:在建工程 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 清理收入和账面价值的差额计入资产处置损益 查看全部回复
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退税是你们多缴纳的还是税收返还呢 查看全部回复
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保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
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如果有租用的车辆也算 查看全部回复
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杨老师
一般情况下,物流行业的增值税的税负率是在2%~3%之间的 查看全部回复
3448
如果你准备申请个体工商户,你需要预先申请个体工商户名称。完成这一流程,你需提交工商部门以下文件: 申请人的身份证明或由申请人委托的有关证明。 个体工商户名称预先登记申请书。 法规、规章和政策规定应提交的其他文件、证明。 查看全部回复
2773
叫个人去代开发票 查看全部回复
4501
wam
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2464
发票是虚开的?还是有些款项未走公户? 查看全部回复
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建议据实入账,无票部分的成本、费用汇算时调整 查看全部回复
不对 查看全部回复
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如果你是注册实体的法人单位,主营电商类,是需要报税的 查看全部回复
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借 库存商品 dai其他应付款 可以附老板的付款凭证和情况说明 查看全部回复
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这个是默认的,你结账完毕会自动跳到第九期 查看全部回复
3483
Harry老师
你好,大体流程差不多,想通。主要还是从以下几个方面入手: 1、 负责全公司会计核算,参与公司财务管理,按照会计制度规定设置会计科目。 2、 负责设置公司会计核算形式,组织建立会计凭证传递程序,定期核对总帐与各级明细帐和日记帐,确保帐帐相符,记帐结帐工作符合规定要求。 3、 根据会计资料负责编制财务情况说明书和会计报表附注。 4、 负责转帐凭证的审核工作,定期检查库存现金是否与现金日记帐一致,检查公司各单位内部银行存款是否与资金计划部一致。 5、 负责公司债权、债务的管理,包括应收帐款、预付帐款、其他应收款、应付帐款和其他应付款等。 6、 负责长期投资和交易性金融资产的核算,定期编制合并报表,接收被投单位的会计报表,正确确定投资收益,对被投单位实施监督和管理。 7、 负责股东权益类科目的核算和管理,包括:实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润,严格执行公司资产保值原则,维护股东的利益。 查看全部回复
2322
你好,如果是以公司和个体的名义卖货、直播等获取的收入,属于增值税的纳税范围,需要缴纳增值税附加税。企业所得税和个税都是企业自行申报纳税,如果是以个人的名义做任务、做推广获得的收益,则属于个人所得税里面的劳务报酬所得,需要按20%缴纳个税。 查看全部回复
4330
加计抵减政策还有的 查看全部回复
2042
比如发生施工成本 借合同履约成本-工程施工 ? dai银行存款等科目 收到工程款项借银行存款 dai合同结算 取得收入借应收帐款等 ? dai主营业务收入 应交税费—应交增值税 同时借合同结算 ? dai合同履约成本-工程施工 查看全部回复
4720
吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
2291
可以按照批次去录入和登记 查看全部回复
2173
不用处理 查看全部回复
2321
你好,没有规定盈利必须分红。 查看全部回复
2401
没有发票正常入账,借销售费用-租赁费 所得税汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2501
是第九期 查看全部回复
3148
2498
1.咨询人员的工资、差旅、办公等费用要计入主营业务成本 查看全部回复
3023
建议按照业务实际发生时间账务处理 查看全部回复
2370
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2792
通常在月末盘点,不一定是最后一天 查看全部回复
2583
被挂靠方收到业主或发包方的预付款的账务处理如下: (1)如果业主强行要求开具发票的账务处理如下: 借:银行存款 dai:合同负债[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%) ×9%] 查看全部回复
2187
建议购销一致 查看全部回复
3693
以后也不能取得发票? 查看全部回复
2546
你表格用的也是移动加权平均? 查看全部回复
3832
印花税是合同签订的双方缴纳 查看全部回复
2829
相当于A是家中介公司,是么 查看全部回复
1881
对公转账的款项和款项退回到员工的购物app里金额一致么,付款的时候借预付账款dai银行存款,叫员工把该款项转回公司对公户 借银行存款,dai预付账款 查看全部回复
2711
采购入库填写入库成本价 查看全部回复
2208
不需要,按照价税合计数计入原材料成本 查看全部回复
1925
收到款项时,借:银行存款--外币账户 dai:应收账款;月底结汇时,借:银行存款--人民币账户 借:财务费用--汇兑损益(可借可dai) dai:银行存款--外币账户 查看全部回复
5772
那么收入和成本都是在总公司确认 查看全部回复
3480
主营业务成本就是与单位咨询、调查相关的支出。如:咨询调查项目发生的资料费、电话费、服务费、咨询调查人员的工资等。 查看全部回复
3015
建议设个为基本单位,1把是多少个,1斤或1件多少个,如果量大,以斤为单位 查看全部回复
2815
有息dai款的利息收入可以计入应收账款 查看全部回复
2388
现金返利: ①支付现金返利一方,开具红字发票: 借:应收账款(红字), dai:主营业处收入(红字), 应交税费—应交增值税-销项税额/应交税费—应交增值税(红字) 查看全部回复
3937
7243
按月初汇率记账 因为月初(当月1日)的汇率和当日结算汇率的不同,会产生一个差异额,记"财务费费". 当天结算汇率高于月初汇率时: 借:银行存款 (美元*当天汇率) dai:预收账款 (美元*月初记账汇率) 财务费用 (差异额) 当天结算汇率小于月初汇率时: 产生的差异在借方,增加"财务费用" 查看全部回复
3003
你们公司是什么行业就填什么行业,比如工业制造业 查看全部回复
2201
冰山老师
实务还是做题 查看全部回复
3684
借银行存款,dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2973
牵引头确认为融资租赁资产 查看全部回复
4011
计入生产性生物资产 查看全部回复
2993
预收的帐款一般与收入有关。履行合同交易期间,对方付款时一般会扣下预付的货款 查看全部回复
2141
借:相关成本、费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
2835
清岚
2102
认缴增加了注册资本金,需要账务处理 查看全部回复
2713
备注银行往来 借 银行存款-A dai 银行存款-B 查看全部回复
2351
代账公司的话实习一般不能学到什么实质性的东西,建议你找当地比较大型的企业,应聘实习生,在大公司平台实习相对来说更好 查看全部回复
2648
计入营业收入 查看全部回复
3415
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3299
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