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王苗苗老师
可以啊,可以在23年预提费用,最迟次年汇算清缴结束前向员工实际支付 查看全部回复
1669
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1268
patience
公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1689
tammy老师
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1783
纳税人(股权转让方)通过自然人电子税务局(WEB端)“个人股权转让网上办”功能,填报股权转让信息并上传相关资料,启动“个人股权转让自行申报网上办”流程 查看全部回复
1540
杨老师
先以借款名义借走,后期找发票还借款(违规操作,平台不做建议) 查看全部回复
1785
子公司有独立的法人资格么 查看全部回复
1995
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
是需要补缴税款,并产生了滞纳金么 查看全部回复
1753
Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
1525
税务师晓雨
你们只是挣差价了 查看全部回复
3506
按应发工资申报 查看全部回复
1295
wam
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2174
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
1422
是的 查看全部回复
2003
看双方是怎么协商的是日结还是 查看全部回复
1329
andy老师
相当于服务换取物资 查看全部回复
3292
借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
2129
安叔老师
需要对方填写一个承诺书或者确认函 查看全部回复
2141
发票谁开具 查看全部回复
1354
赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
1543
要的 查看全部回复
2009
实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1443
可以计入销售费用 查看全部回复
1394
只是移用吗? 查看全部回复
1171
是合理的耗损么 查看全部回复
1158
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1335
收到 查看全部回复
1863
现在个税是累计预扣预缴计算的 查看全部回复
1808
云峰老师
你好同学 计入福利费。 支付给其家属的抚恤金,不征收个人所得税。 查看全部回复
2306
如果在明年的汇算清缴前补发了今年10月和11月计提的工资,不用纳税调增。 查看全部回复
1976
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1411
个税系统里面填的是本年从入职到申报期累计的收入金额-累计的减除费用-累计的专项扣除-累计的个人社保,得出的应纳税所得额*适用税率 查看全部回复
1765
是不能使用了么 查看全部回复
1873
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1244
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2124
兼职会计,不是按照正常的上班时间每天来,是吧 查看全部回复
1687
之前有计提吗? 查看全部回复
2567
发放工资的单位是没有交社保的,是么,那申报个税时社保部分不填。 查看全部回复
1961
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1544
旗舰店跟公司是什么关系 查看全部回复
1364
在自然人电子税务局扣缴客户端里申报 查看全部回复
2375
具体的是什么问题呢? 查看全部回复
1341
李伟老师
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2037
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产48000 借 银行存款等 8000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理 余额结转到资产处置损益科目 查看全部回复
2930
哈哈老师
您好,只需要申报,没有税费就不需要操作纳税缴款这步 查看全部回复
2433
资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
1650
确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
2138
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
1253
分公司要注销,是么 查看全部回复
1508
可以参考一下 查看全部回复
1925
登录进去了么,点查询 查看全部回复
1151
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
2006
所有的凭证,账本要完整 申报表纸质存档要完整(可以大概看一下申报数据和账面一不一致) 有时间,一些往来账的余额问一下情况(是没来发票呢,还是怎么回事) 账面库存和实物要一致 没有出纳,钱在谁那管?有网银吗?余额要对对 查看全部回复
2105
嗯,这样不是正常的,就是多扣了员工的钱 查看全部回复
2088
因为现在个税是累计预扣预缴的,每档的税率也不同 查看全部回复
2248
向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
2068
现在给他报个税按照劳务报酬报对吗?对的 查看全部回复
1356
小米
已经申报过了,所以不算逾期。 查看全部回复
7517
这是正常操作。 查看全部回复
2100
借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
2180
工会经费是必须要申报的。 查看全部回复
1815
现在个税是累计预扣预缴 查看全部回复
2298
您好,需要按照劳务费申报个税 查看全部回复
1516
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
2223
你这个年度已经选择是你去扣缴,那一个年度之内就不可以变更 查看全部回复
2116
西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1379
同学你好,是的呢,汇算清缴前没发生的话要调增 查看全部回复
2996
装修工程款正常入账 查看全部回复
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1424
不合理,当地肯定有员工干活呀 查看全部回复
1740
同一省份的可以在一台电脑上申报,电脑会生成一个备份文件,同一个电脑只能生成或者恢复一个备份文件 查看全部回复
4813
同学你好,就冲你发放工资社保对应分录就可以了 查看全部回复
1289
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2560
抵什么税点 查看全部回复
7579
是单位申报 查看全部回复
2279
严老师
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
1688
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2973
你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
2269
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1720
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2403
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2302
1966
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1327
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4389
工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
4437
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2197
可以的 查看全部回复
3364
税局却不申报是什么意思 查看全部回复
2933
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2404
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
2521
数据没有错? 查看全部回复
2155
可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
2742
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1922
燕子老师
你好,请详细描述一下你遇到的问题 查看全部回复
2370
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3310
在申报个税的时候,有单独的栏次减去个人负担的社保公积金的 查看全部回复
2901
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
1836
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