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夏老师
这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4164
Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4604
进营业外收入 查看全部回复
4734
小黑
不用交 查看全部回复
4025
王苗苗老师
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
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分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
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税务师晓雨
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
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申报增值税的时候填 查看全部回复
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借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3823
借管理费用-办公费 查看全部回复
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是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3716
开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
4568
悠悠老师
百分之七 查看全部回复
9725
哈哈老师
对,因为在郑州并没有这个公司的登记信息 查看全部回复
3658
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
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按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
李伟老师
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
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做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
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如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
3299
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4189
对公司来说是无效的 查看全部回复
3881
高老师
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8621
这个看你们股东是怎么约定的,可以自己协商,先把C多缴纳的退还给C,剩下的再按比例分 查看全部回复
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你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
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没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
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借固定资产dai银行存款 查看全部回复
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你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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公司卖需要 查看全部回复
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你好,土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收。税法规定按年计算按季或半年申报缴纳,半年的话是4月15号和10月15号这两个时间节点之前缴纳 查看全部回复
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总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
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借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4006
是的 查看全部回复
3742
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
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借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
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8月工资扣8月社保个人部份,8月申报8月交 查看全部回复
5651
你好,你参考下 查看全部回复
4122
借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
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如果你们企业利润高,进项比销项少很正常,正常缴税就好。按照你的思路,只有买进项和少开销项,这都是错误的思维。建议学一下税收筹划,根据企业的实际情况制定税筹方案 查看全部回复
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资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
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分红时: 借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 支付时: 借:应付股利 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 同时: 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 增资时: 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5277
点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
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你好,你是用水的终端客户,还是你是代收代缴的? 查看全部回复
4114
你点了缓缴 查看全部回复
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会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
3841
一般有处罚 查看全部回复
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你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4389
记招待费。 查看全部回复
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借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
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产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
你是哪方 查看全部回复
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借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4767
企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
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你好,印花税一般是核定的按次征收,可以要求核定按月或者按季度征收。 查看全部回复
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在电子税务局我的信息-税费种信息里面看看税务核定的信息 查看全部回复
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因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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你好,是房租? 查看全部回复
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是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
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第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4107
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3318
公司缴纳工会经费后这个公司的业务就记完了,其他都是工会记,公司不再记了 查看全部回复
5305
你好,如果两项都有都附上 查看全部回复
5397
不能 查看全部回复
3725
你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3280
需要按照产权转移书据缴纳印花税。 查看全部回复
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最好备注上 查看全部回复
4334
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3267
属于 查看全部回复
4756
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3803
李钢老师
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4520
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5107
你好 查看全部回复
4499
如果销售价格不超过买价,不缴增值税、不缴个税,只缴印花税 查看全部回复
4297
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4261
一般是人力负责的,当然小单外会计也可能兼职了 查看全部回复
4799
借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
3642
有的工资的人按照扣除应该公司承担的社保部分计算工资,然后正常记账即可 查看全部回复
借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
3409
补算到发现当期 查看全部回复
3296
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3575
交易性金融资产核算 查看全部回复
4661
可能是申报系统问题,请联系软件客服 查看全部回复
3452
交割手续费记财务费用 查看全部回复
2794
是都需要申报的 查看全部回复
4038
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3759
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4671
你好,是小规模? 查看全部回复
4076
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
5568
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4144
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3372
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3857
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4922
你是购货方还是销货方 查看全部回复
3740
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
3944
预收租赁款,不论是否开具发票,预收时即发生纳税义务。 查看全部回复
4729
股东以车作为股本,股东需缴增值税,及附加税,个人所得税 查看全部回复
8164
你好,没有问题 查看全部回复
4336
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4087
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4383
可以不做 查看全部回复
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