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老师,我这边工资是上月工资,在下月10号发,那我报送自然人电子税务局的时候,我的缴纳月份是哪一个月,不太清楚,比如7月工资,我在8月10号支付了,现在是9.10号,在申报自然人电子税务局,我申报的是8月份报表,那是填的是7月工资吗?#其他行业#
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自然人电子税务局,我这边有员工是8月底才社保保进公司,然后9.7号开始发他的工资,那在自然人电子税务局里面,我现在申报的是几月份的,是8月份的工资表,还是8月7号发的工资,7月的工资表,有点弄不清楚,#其他行业#
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就是现在增值税及附加税综合申报了,在电子税务局上直接可以申报,但是以前增值税是在广东企业电子申报管理系统申报的,而附加税实在电子税务局申报的。现在合并了是不是说直接在电子税务局申报就可以?不用在那个广东企业申报管理系统报了?#其他行业#
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有一家企业是建筑行业,报外经证预缴跨区域事项报告表,我们这边报外经证和预缴,广东省可以在网上预缴,报预缴的时候可以报增值税、附加税、企业所得税、印花税,唯独个人所得税不能在网上预缴,上个月通知全国个人所得税要自行申报下载电脑软件异地客户端,但是弄广东省网上电子税务局预缴弄半天不知道怎么弄个税密码?#其他行业#
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老师好 我想咨询一下 我们公司汇算清缴要交5000的企税 我们用的是小企业会计准则 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银存 分录是这样吧? 那还想问下 因为这个分录导致 未分配利润数额变了 等于说5月的资产负债表和利润表勾稽不上(请问我这个理解对不对 是不是勾稽不上) 那应该怎么办 而且我们20年度的财务报表已经保送上去了 需要作废申报还是怎么样 不太懂 不知道怎么处理?#商业#
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老师,你好,公司是2012年成立,是物流公司,当时验资50万(验资后后就取走了,没有做账也没有申报财务报表,)在2018年我们变更后成为建筑公司,当时的会计也没有把50万顺下来,她重新立个新账,现在工商查我们就问50万怎么没有了,我们没办法做了假的报表(从12年到17的,)但是他还要18年以后也要变过来,这从18年变报表把50万实收资本加进去会不会惊动税务局,还用交印花税么,或者还有什么其他好办法#建筑工程#
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老师,您好,我想问一下,我公司是新注册公司,小规模纳税人,我没有申报过小规模纳税人,这个是季报吗,怎么在电子税务局里申报呢,还有,当时税务局给我一个个税申报密码,个税必须要在电子税务局里申报吗,我们前三个月应该是0申报,刚开的公司还没有业务#商业#
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老师您好!我刚接手一家新公司,前面季度500万以下固定资产账面都一次计提折旧,报税时也未填固定资产加速折旧表,我现在需要调整账面折旧重新计提吗?如果调整对前面已申报所得税和财务报表有什么影响?#工业制造#
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减免税总额的数据是看税务所属期202401-202412,还是202401-202402实际缴纳发生在该期间的减免。 比如: 1.小规模企业,23年4季度税费是24年1月开始申报缴纳,假设申报过程中发生2000减免,那这一笔2000能算202401-202412期间的减免税额吗? 2.4-5月进行23年汇算清缴,产生研发费用加计扣除减免,假设减免金额是10w*25%*20%=0.5w。那这一笔也算在202401-202412期间的减免税额吗?#高新企业#
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请问,申报工商年检时,我们企业从前年就想注销了,就没有业务发生了,职工也都没了,只剩法人代表一个人了。去年根本就没有账。那工商年检时,如果利润数据,社保数据全部是0的话,会不会有什么风险?或者可以干脆把“企业经营状态”选择“清算”?会有风险吗?#房地产#
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请问我们公司有4个人是跟公司没有签劳动合同,也没有发放工资,但是在公司购买社保,但是个人部分和公司部分都是由公司承担的,这种情况我应该申报个税吗?申报个税收入填写是不是填公司和个人部分的合计?#商业#
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我们公司是房屋建筑工程,我们公司2022年(7一9月)共开发票14043789元,但是电子税务局系统显示2022年11月份转入一般纳税人,等于11月份开的发票就是专票,11月份前开进来14043789元是普通发票?像这种情况要补税吗?#出纳#
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老师你好 想问下报表钩稽调整 就是我们去年年底申报报表资产负债表预付账款期末余额调增了三百万 分别对应销售费用调减130万 管理费用调减了170万 账里没有相应的调 今年账里报表与申报报表不一致 账里要怎么调整呀#房地产#
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老师,去年的原材料发票这个月才入账。因为是专票,所以我这边是借原材料。进项税额。贷预付账款。但是我刚才认证发票的时候,发现发票好像之前已经被认证掉了。就是之前的人认证的时候就直接在那个电子税务局里面勾选的那些发票。那我这个分录怎么办呢?怎么做呢?#工业制造#
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我是建筑小规模私企。先后在23年12月、24年1月份收到同个工程进度款。并于3月份将这两次收到的工程款开专票给甲方。去年收到的款今年1月份季报已做无票收入1%预申报并缴纳相应税费。但4月份季报时税局前台指导我将1月作为误申报,4月将这两次开票的金额一起申报(即不用做无票申报,按我3月份开票一次性申报)我现在账务处理应如何调整处理?#建筑工程#
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老师您好 21-23年的固定资产做成办公费用了, 我们公司是外包会计,当时也不懂公司需要要固定资产,申报高企的时候才知道是需要固定资产折旧表的,如果不申请高企的话,会计把电脑设备录取办公费用是没什么问题的,现在意思是之前的固定资产就不去调整了,好像也不太好调整,今年会放一批设备录取固定资产 现在申请高企需要出个说明,想问一下怎么写#出纳#
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您好,我司做工程项目的,在外地的项目会经常找当地个别工人来安装,我司职员微信支付劳务费给个人,对方没有发票,也不愿开票,他们缴税也不可能。我知道公司可以帮他们开票交税,和个税申报缴税,但是老板也不想缴税,能省则省,前任财务让他们列个表,姓名,身份证号码,支付金额明细表,就这样入账了,但我看前任财务也没有给他们申报劳务所得个税呀,1、前任财务的做法合规吗,2、请教这种情况是否有不用缴税的入账方法?3、若2没有,那有什么方法让税为最少的方法入账?谢谢! 这边支付了外地工人们2万,但项目跨越了半年了#出纳#
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