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安叔老师
不能再用了 查看全部回复
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王苗苗老师
购买办公用品有取得发票么 查看全部回复
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杨老师
一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1822
patience
借 预付账款 其他应收款-押金 dai 银行存款等 查看全部回复
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借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
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是什么原因退税呢 查看全部回复
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可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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andy老师
给企业打款的用途是什么呢? 查看全部回复
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秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
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要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
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为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
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正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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商业公司是保险公司么 查看全部回复
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什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
1895
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1984
你好,具体什么问题 查看全部回复
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李伟老师
开的专票是吗? 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
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电动汽车是公司办公用的么,可以计入管理费用-电费 查看全部回复
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一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
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按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
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如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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公司的费用款项全部做账了,全部有合规票据么 查看全部回复
1132
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
tammy老师
你们是收票方吗 查看全部回复
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小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
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借:预付账款-在途资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
1649
收到 查看全部回复
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车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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会计原则上不能 查看全部回复
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原则上不行的,股东投资需要本人打款 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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面试会计工作,要了解公司的基本情况,储备会计基础知识,招聘岗位的基本要求,在简历和自我介绍时体现匹配性。 查看全部回复
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是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入/其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你们免增值税是什么政策 查看全部回复
1849
有影响的 查看全部回复
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这个影响不大,看收票方介不介意 查看全部回复
1079
税务师晓雨
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1833
不一致的原因是什么? 查看全部回复
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后面的还需要支付么 查看全部回复
2212
燕子老师
你好,如果顾客买的湿老板私人的烟,不是饭店的烟,那么营业额是需要减去这笔金额 查看全部回复
1763
云峰老师
你好同学 借:管理费用等-福利费 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:库存商品 借:库存商品 dai:应收账款 查看全部回复
意思是提成不发现金,直接发商品,视同销售 查看全部回复
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需要对方公司提供哪些材料,合同和形式发票 查看全部回复
1916
wam
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1810
税收亏损无需单独处理 查看全部回复
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如果真实发放了,没有影响的,可以让员工签个工资签收单,证明确实收到了 查看全部回复
补贴款一般计入营业外收入 查看全部回复
1435
上牌费用,检车费用,安检服务费可以计入洗扫车,抑尘车的入账成本,如果是作为固定资产使用,计入固定资产 查看全部回复
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你好同学,应该绑定公户,要与老板沟通。 查看全部回复
1956
为什么有罚款 查看全部回复
1282
为什么要退增值税,是多缴了,还是留底退税 查看全部回复
1032
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1650
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1076
做 查看全部回复
2464
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
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公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1211
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1177
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
借利润分配-未分配利润 dai银行存款 查看全部回复
1686
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1693
需要做账 查看全部回复
1815
意识是从头开始从新记账 查看全部回复
731
可以这样操作,目前的政策是公司是认缴制 查看全部回复
2092
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
1484
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
959
项目补贴 查看全部回复
1334
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2638
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1487
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1904
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2231
借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
1352
不是有工资表吗? 查看全部回复
1698
Lucky
一般根据上个月工资表计提,实际发放时候在调整 查看全部回复
1688
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2060
附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
998
是入错账了么 查看全部回复
861
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1622
借:应付账款-饲料企业 dai:应收账款-A公司(后附3方顶账协议) 查看全部回复
1772
可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
1801
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
1073
如果是跨专业做会计的话,需要不断的学习,可以在网上报个实操班学习 查看全部回复
1124
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