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老师,请问1、跨年的费用发票(20年12月份的)3.5万元,怎么入账呢 2、20年购货,款已付,并且已经入库并结转成本,但是发票得21年才能开,发票到后,账务怎么处理 3、公户存在转出给其他单位,但对方单位未给开票的;也有其他单位转给我们,但是对方暂时没有要发票的,这种情况都一直挂账了,应该怎么处理呢#其他行业#
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李老师 想咨询一下 股东撤回投资款的问题 ,20年12月份打了50000投资款到公户,现在由于公司账户备用金充足,暂时不投入投资款 ,所以从公户退回。备注退回投资款,这种处理会不会有什么风险?#建筑工程#
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我们进项票有很多明细,比如锅炉及备件 但是我们开出去就一个锅炉 客户也只需要开锅炉一项 那我们的库存就对不上 账面上的配件就很多 而且与实际库存对不上 甚至有的客户不开票直接走对私 那我们的库存一直都对不上 这应该怎么处理呢 #商业#
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图片标记2银行贷款还了,分录是 借:短期借款 贷:银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数,该怎么办? 图片标记1之前开了284万的发票,款还没到,现在银行存款在贷方,该如何是好?#房地产#
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老师,我们公司现在遇到一个新问题,我们是做工程机械租赁的,带司机,有个客户工地,需要与我们给他提供服务的几台车司机签劳务协议,由他们公司直接代发劳务工资(当然这部分工资肯定是从付我们租赁费中扣除的)然后这些司机又是我们公司的员工,这些员工的社保个税都由我们公司申报的,这种情况该怎么处理呢?#服务业#
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我们是母公司,分公司独立核算。母公司已自己的资质为分公司投标,并缴纳投标保证金,这笔资金应该挂往来,由分公司承担成本,但是甲方开票开到总公司,这样总公司就应该计入自己成本了,那应该怎么处理跟分公司的账务呢#建筑工程#
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公司三个股东ABC分别认缴出资30万,总注册资本90万,三个股东都实缴20万,现在A股东把自己全部1/3的份额转让给D股东,D股东实际支付25万,那A股东未未完成认缴的部分,是A股东认缴还是D股东认缴#商业#
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我们公司入资了另一家公司,属于法人股东,因为那家公司是在三亚,我们公司在北京,我们公司现在的员工都在服务于三亚那家公司,因为他们劳动关系还是我们这边,社保和公积金依旧在北京,现在涉及到工资问题,请问一下,工资由三亚那边代发,社保和公积金由我们这边代发可以吗?#房地产#
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我是房屋中介公司,为了促进客户成交,由我公司和卖房签订房屋装修合同,然后我公司通过装修公司把房主的房子进行装修,装修好后,卖出去。装修房子费用房主承担,但是由我公司先行垫付给装修公司。我想请问我这个账怎么处理?装修公司装修完成后会开具发票。#房地产#
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你好,我是小规模纳税人,洗衣行业,向个人销售了物品,个人将货款转入到了对公户,但个人不要发票,且小规模纳税人30万免征增值税,应该怎么账务处理,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,税率是1是么?然后将应交税费转入营业外收入,对么?#服务业#
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老师,小规模,需要交增值税时把增值税结转到未交增值税了,然后附加税也计提了,但是交附加税是减半征收的,多计提的附加税部分要怎么处理呢?直接转到营业外收入吗?那这样好像要交所得税了#服务业#
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你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
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老师您好,我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付,9月是挂的借:预付账款贷:银行存款请问老师我11份的账应该怎么做#建筑工程#
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老师您好,我们公司9月对公账户付供应商2万元,对付10月底开来发票34000元,我11月收到发票还有1万4未付,9月做的账务处理借:预付账款2万贷:银行存款2万,请问11月收到的这张发票怎么做处理#建筑工程#
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之前支付的房租已经开具发票,比如说6000元,当时做账是借:管理费用6000,贷:银行存款6000,现在对方退部分租金,开具了红字发票6000,又开具了蓝字发票4000,请问如何进行账务处理#商业#
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老师,我这边有好几笔帐在5、6月根据银行回执单直接入了成本,借:管理费用,贷:银行存款,但是这些业务有开发票,只是当时未认证现在才认证的,我现在需要把支付的钱中增值税部分转出来对吧?#服务业#
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