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哈哈老师
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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贴花指的是之前都是购买印花税票贴到合同上的,不过现在都是网上申报了 查看全部回复
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如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
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您好,分红一般需要股东会决议就行,金额没有限制 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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您好,印花税一般是签订印花税涉及到的合同的时候就需要交税的 查看全部回复
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您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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归老师
符合简易计税不符合? 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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Annina老师
在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
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小月老师
申报时直接抵税就行 查看全部回复
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按实际填 查看全部回复
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需要,合同都要贴花的 查看全部回复
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?根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数,以公式计算结果为准,可以不是整数。 上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
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事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你公司是经营什么 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
6138
李伟老师
您好,这个可以联系首页客服去领 查看全部回复
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是什么原因要调税额呢 查看全部回复
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那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
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这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
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您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
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税务师晓雨
你已经申报过了 查看全部回复
30456
悠悠老师
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
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您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
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是的,季度只是预交。 查看全部回复
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要的。 查看全部回复
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您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
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您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
而已老师
你好 查看全部回复
6057
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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您好为什么挂靠在你们公司呢? 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
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一般不让0元转让 查看全部回复
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王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
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您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。” 查看全部回复
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这是企业涉及印花税的相关税目 查看全部回复
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没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
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金额小的冲减当期 查看全部回复
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把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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你首先要知道B表和C表都是干什么用的 查看全部回复
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企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 查看全部回复
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您好,最简便的方法就是去大厅修改申报表,按照正确的再重新修改申报一下。 查看全部回复
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您好,这种是代缴社保吗? 查看全部回复
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车辆购置税由税务机关负责征收。 纳税人应当在向公安机关交通管理部门办理车辆注册登记前,缴纳车辆购置税。 查看全部回复
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一般是合同金额 查看全部回复
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纳税人选择由单位代办年度汇算的,需在2021年4月30日前与单位进行确认。与2019年度汇算相比,2020年度汇算确认扩充了电子方式,纳税人可通过电子邮件、短信、微信等进行确认,与书面方式有同等法律效力。为维护纳税人合法权益,《公告》还规定在纳税人确认前,单位不得为纳税人代办年度汇算。完成确认后,纳税人需要将除本单位以外的2020年度全部综合所得收入、扣除、享受税收优惠等信息资料如实提供给单位,并对信息的真实性、准确性、完整性负责。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
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您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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你申报之前报税盘抄税了吗? 查看全部回复
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
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写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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您好,您的意思是公司申报的时候没申报员工的专项附加扣除是吗? 查看全部回复
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1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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已经离职了还有工资吗? 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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可以和1月的一起申报 查看全部回复
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您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
11628
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
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土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
5724
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21942
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15363
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8847
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
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