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老师,我们公司现在是2月份发放1月的工资,计提2月的工资,但是社保和公积金都交的是2月的,那如果有员工2月份开始缴纳社保,我要在1月的工资表里扣除他个人部分应该承担社保的金额吗?#其他行业#
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请问企税汇算清缴时,福利费不超过工资总额的14%,工资总额是应发工资还是减掉五险一金和个税后的实发工资?例如20年12月工资是下年1月份才发,那汇算清缴时20年12月工资是算在20年工资总额里还是算在21年的工资总额里?#高新企业#
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您好!我单位是小规模,对方是一般纳税人,我公司买的设备给对方转款了,对方和我们老板谈的是用其他的户开票,我不知道这件事情,现在对方要用其他的户给我开票,请问我可以这样操作吗?有什么风险吗?#工业制造#
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老师,您好!我单位买了一套设备总价40万,预付款32万已付,在设备的安装过程中,设备厂家给我单位完成了火灾赔偿15万(转入老板私人账户),对方的8万元尾款我单位也不用支付了,现在让对方单位给我单位开具40万的发票(普票),可以吗?#工业制造#
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: 我是个体户 定期定额的 。 这月去税务局代开了增值税专票 12万 , 今天我去开普票,出现一个 代开票类型 必填选项: 超出领购发票使用范围和超过领用发票开具限额。以前开票没遇到过!#个体工商户#
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2020年5月入职,公司在2020年有三个月未发放工资,月收入4000,在2021年二月一次性发放12000,减除费用为5000,需要缴纳个税,发放的是去年工资,去年也进行了零申报,怎么办不会申报了#初级#
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老师,昨天发工资发错了,A发给B,B发给C,C发给A,我们公司个税按应发工资,实发工资不影响个税,员工私下调整了,目前就是银行账单记录上ABC的金额与人事的工资表上ABC的金额不能一一对应上,这种要怎么办呀#建筑工程#
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老师,请问1、跨年的费用发票(20年12月份的)3.5万元,怎么入账呢 2、20年购货,款已付,并且已经入库并结转成本,但是发票得21年才能开,发票到后,账务怎么处理 3、公户存在转出给其他单位,但对方单位未给开票的;也有其他单位转给我们,但是对方暂时没有要发票的,这种情况都一直挂账了,应该怎么处理呢#其他行业#
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请老师帮忙解答一下,要具体过程,有劳多谢! 企业本月生产甲、乙两种产品,共同耗用某种材料1053千克,单价每千克10元。甲产品的实际产量为400件,单位产品材料消耗定额为1.2千克;乙产品的实际产量为300件, 单位产品材料消耗定额为1.1千克分配甲、乙共同耗用的材料并写出会计分录。#出纳#
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建筑公司一项目工地的财务,直属上司是此项目负责人,我来之前都没人具体做流水,记账那些,现在我接手后被要要求把前一个月的补上,但是负责人他自己也不记得部分款项的用途,还有他向公司借支的工资,然后很多交易都没有单据,想问一下老师这些怎么整理?#建筑工程#
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提前祝您新年快乐,是这样的,我家这两年在加工窗帘,做好后网上卖,一个淘宝c店,就是自己家里人做,租的房子大概150平,也住在这里,还有两个朋友亲戚帮忙,没有办营业执照,现在可能是疫情,没有来查,但是担心迟早会来查,想说要不要去办一个个体户营业执照,这个我也不懂每个月交税吗,怎么交呢,会要交多少呢#个体工商户#
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两个人合伙 一人出钱买一辆卡车拉货 用一个司机 司机是我们一方自己开的 结算时候是毛剩多少钱 减去维护车的各项开销 等于净剩 净剩一人一半 那么 司机钱要怎么算呢 是也算一人一半 还是对方得支付我们一个司机的工资钱呢? 现在是对方算账把司机钱算在维护车的开销里了 然后得出净剩 净剩一人一半分了 等于他支付我们司机的一半费用 另一半算我们自己的#运输业#
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老师,我们公司是一般纳税人,做机械租赁的,老板的家人办理了个个体户,个体户的客户付了张50万的承兑汇票,个体户又将承兑汇票转入一般纳税人公司,之间没有业务关系,一般纳税人再将承兑汇票付给供应商这个关系要怎么做账呢?#服务业#
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老师,我们公司没有劳务派遣资质,现在我们公司人员在为其它公司服务,他们的人员工资社保由对方公司承担,然后我们给对方开票对方把他们人员成本的钱打给我们我们这边发放,我的理解是我们给他们提供服务,他们给我结服务费,那我开票收到钱可以借银行贷主营业务收入应交税费。发放工资时就直接分配到各个部门呢,计入管理费用销售费用呢?#房地产#
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老师,我们公司人员在为其它公司服务,他们的人员成本由对方公司承担,然后我们给对方开票对方把他们人员成本的钱打给我们我们做代发,那请问这些人员工资我这边要计入管理费用还是成本啊,因为这些人员算后台,之前公司也没有收入都是计入管理费用的。#物业#
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a公司员工的劳动关系在a公司,但实际在b公司上班,人力成本也是由b公司承担,员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票,b公司给到a公司,a公司给他们代发,b公司给到a公司钱包含实发工资,五险一金和个税。现在有这么一个情况,在b公司工作期间,b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的,让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱,但是个税是加上奖励的,现在b公司说奖励这部分钱对不上,让a公司要把现金奖励退给b公司,但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司,现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊,b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧,那这个是怎么操作啊,让两边的账都平了#服务业#
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