登录/注册
高老师
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5022
哈哈老师
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5994
归老师
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5913
账号正在注销中
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9054
Annina老师
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5589
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
5967
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7641
七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
5121
个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
6975
而已老师
应该会有所影响 查看全部回复
5076
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
汇款行 查看全部回复
4410
可以 查看全部回复
11214
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
用交个税的 没有免税的规定 分红的时候 直接就代扣代缴了 。股票买卖需要交那印花税的 什么时候都要交 没有时间限制 查看全部回复
4995
成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
6192
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6822
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
这个具体是什么钱呢 查看全部回复
11349
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
7569
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4689
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
4887
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11106
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
11862
就销售费用就可以 查看全部回复
7002
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4563
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5472
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5823
没有资质不能接工程,当然也需要看什么工程了,但一般都需要资质的 查看全部回复
5571
是从交房开始计算的 查看全部回复
6354
工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
4923
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16641
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5724
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
这个是没关系的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
5319
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
5940
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7281
您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
5841
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9270
做无票收入申报 查看全部回复
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5517
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
22734
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7911
20做到预收里面 查看全部回复
5499
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4491
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6201
是的 查看全部回复
4311
李钢老师
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
4851
是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
5283
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5175
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4590
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6111
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6921
需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
4959
这个需要综合分析的 查看全部回复
4338
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5238
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4464
资产的平均值 就是四个季度平均数合计再除以4计算 查看全部回复
4968
您好,没有签收前,对方随时可以撤销,签收后对方就无法收回了 查看全部回复
5418
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11565
如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
22014
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
4734
这个一般退税最晚一个月也能到账了 查看全部回复
5328
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5850
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8451
用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
6021
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
12042
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4230
5607
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7623
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5301
现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
6120
投资收益不属于收入 查看全部回复
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4095
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5103
需要交增值税 附加税和个人所得税 查看全部回复
6876
您好 查看全部回复
6300
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
72036
您好,理财收益属于让渡资产使用权的收入 查看全部回复
6894
您好,股权转让收入属于财产转让收入 查看全部回复
5715
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载