请教个问题,我公司是做物流运输的,我们给A公司做了运输服务,B公司是A公司的上游客户,现在A公司让B公司给我们支付运费,但合同这些我们都是跟A公司签的,像这种情况我们可以收B公司的款吗#其他行业#
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6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
2022年1月2日向F公司购入了一批商品,已验收入库,并取得增值税普通发票,发票注明不含税金额80000元,税金2400元,购货合同约定下个月支付。当日“兴业银行东湖支行8585”账户向G公司支付了该批商品的运费,取得了增值税普通发票,发票注明不含税金额194.17元,税金5.83元,价税合计200元#出纳#
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就是有两家公司(一个物流一个维修)不是同一个法人但他们是夫妻,维修的法人个人网银转不出钱,去柜台工作人员说收支进出太大了,现需要证明合理性,那我除了做个本身维修的工人合同以外,我那个运输的出车款、油款、司机工资的支出及运费怎么说明(证明)呢#其他行业#
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从国内采购商品,取得开具的增值税专用发票上注明金额60万元、税额7.8万元;购货过程中发生运输费用,取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明运费金额4万元;从国营农场购进免税水果用于销售,支付收购金额22万元,开具合法收购凭证;购入运输服务,将该批农产品运回企业,取得增值税专用发票,注明运费金额1万元。入库后,将该批农产品10%用于职工食堂 该业务的进项税转出金额怎么算#其他行业#
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我公司销售一批货物600.005吨,单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨,在运输过程中丢失了 0.035 吨,由运输公司赔付,在运输费里面扣,原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元,最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元,销售,结转成本以及支付运费,扣除赔付款的整套会计分录怎么写?#商业#
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我公司销售一批货物600.005吨,单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨,在运输过程中丢失了 0.035 吨,由运输公司赔付,在运输费里面扣,原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元,最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元,销售,结转成本以及支付运费,扣除赔付款的整套会计分录怎么写?#出纳#
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我司支付一比合同违约金,会计分录是借营业外支出,贷银行存款,月财务报表都上报了,过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票,那我此时抵扣后,该怎么做认证进项税额的凭证?原本我是借:应交税费/应交增值税/进项税额,贷:其他流动资产/待抵扣进项税额,现在违约金增值税咋办,原本认证分录如下图#其他行业#
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