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Karina老师
您好 查看全部回复
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高老师
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8847
是定额发票吗? 查看全部回复
9981
哈哈老师
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
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申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24399
Annina老师
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
6921
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
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发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
18009
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28845
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7857
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10791
是的 查看全部回复
7938
数量可以小于1 查看全部回复
8676
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9702
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9387
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8640
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9828
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10476
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8928
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6561
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7227
您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
9648
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7497
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6714
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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刚才不是回答过这个问题?是哪里不清楚吗? 查看全部回复
6111
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7344
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9855
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13014
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7137
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29178
李伟老师
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8487
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11034
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6876
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6858
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
46728
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7299
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7209
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8820
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12159
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31869
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7272
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7677
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8028
收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
7803
您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
11331
审核通过后,可以看到 查看全部回复
12375
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6795
不用了 查看全部回复
8586
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7794
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
应该是没还发票章 查看全部回复
7065
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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没事的,谨慎行事 查看全部回复
7533
没问题,可以开机械租赁费发票。 查看全部回复
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
7191
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9522
您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
6219
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8109
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10647
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7686
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
12447
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
COCO老师
首先来看应收融资租赁款,报表上有两处金额,都是应收融资租赁款,是同一个科目吗,是笔误写错了吗,还是是两回事? 查看全部回复
8469
不适用 查看全部回复
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9666
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8370
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7470
9792
您好,金额多少? 查看全部回复
8982
7614
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
9045
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
7920
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11367
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6822
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