老师,我们和供应商采购,账务处理是,借库存商品,进项税,贷预付款。现在由于发票多开或者少开原因,预付账款借方或者贷方挂着数(比如0.01,)现在如果平账的话,借,贷方挂着的数据分别怎么处理呢?谢谢老师#商业#
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我们是销售方11月开错一张红字信息表要怎么弄?本来是对方抵扣了,开了红字信息表我们也开了负数,这个事情就结束了,但是我们不太会自己不知道怎么也开了一张红字信息表,还把销售方和购买方搞反了,现在要怎么处理?#商业#
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老师你好 与总公司的往来款余额对不上应该怎么调账 假如我们分公司应收账款贷方余额10万 总公司是应收账款借方余额20万 本期发生额都对着 是很久之前余额不对 导致现在余额对不上 现在想把余额调平应该怎么做#服务业#
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老师好,有个问题想请教一下,我们是酒店,和一家洗涤公司合作给我们洗布草,对方已经给我们开具了14000元,发票,我们未付款,这比账务也没有做处理,但是对方欠我们布草没有还,想要从这比业务中把欠我们的布草同比换算成金额8000元,扣除之后,付给对方剩余的洗涤费6000,对方不同意,这种情况该怎么处理#餐饮酒店#
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我是销售方,10月由于开票信息没有填完整,应该作废开具的专用发票,由于当月没有及时处理,导致了跨月。本月进行负数发票开具的时候,发现已经被购货方抵扣进项税,这样的情况应该怎么处理呢?10月的发票三联都在我这里,开具负数发票后,10月的和我现在的负数发票,抵扣联和购买方记账联我要寄回给购买方吗?#商业#
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但是,现在很多公司都不要原件了,都是电子版处理,包括我们对接甲方的施工合同,有的都不需要快递来快递去,人家全程都是电子版处理,自己留着彩印就行了 为什么我们公司财务,连个千把块的采购都死活要我拿原合同 而且有些真的是只有购销单,或者送货单 没有合同签订的。 这种,我采购下来,要怎么处理合同这件事更合适呢#建筑工程#
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老师你好!我请教你个问题啊!个体工商户是要交个人所得税是吧?是每个月都要去申报还是怎么的? 就是我姐姐开了个小饭馆,开了半年不到,也没盈利多少,我想问一下这种情况,税务怎么处理?#个体工商户#
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老师,我们在做一批建档立卡户的培训,培训完合格后需要给他们发放补贴,上个月发放时做的分录是 借 业务活动成本 20800 贷 银行存款 19520 贷 其他应付款 1280 (这其他应付款当时说的是有两名学员发落了,在这个月发放,)但现在又说,学员不合格不发放了,我现在要怎么处理?#服务业#
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作为医院的会计来说,收到病人交来住院押金,应该怎么处理?是不是应该这样做分录 借:库存现金/其他货币资金——微信 贷:其他应付款-住院押金-李XX 还是借:库存现金 贷:预收医疗款-预交金-李XX#其他行业#
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我司为转租企业,平时水电费都是我们交给园区,园区再给我们开发票,现在客户要求我司开水电费发票,但是园区已经直接开给我们了,由于该层有多个租户,所以不可能由客户单独去园区交,请问该怎么处理?#物业#
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请问小规模纳税人没做过账,现在老板要看财务报表,然后出纳在今年1月份给所有的钱算了总数,我2月份开始做账的话,这个1月份的钱应该怎么处理,假如10000我计入什么科目,资产负债表能平吗?#餐饮酒店#
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