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老师你好,我公司这个月进项大于销项,不用交税分录是不是这样写 本月结转和计提分录: 借:应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税金—未交增值税 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金—应交城建税 下个月的分录: 借:应交税金—未交增值税 贷:营业外支出 借:应交税金—城建税 贷:营业外支出 是这样吗?#房地产#
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老师您好,我们是酒店行业,和携程订有协议,比如我们的协议价是100元,携程卖给客人150元,这多 的50元携程开的佣金发票给我们,我们不用付款给他,请问怎样做分录?还有就是一些集团单位都是挂账都是挂在一家单位,几个月才给我们结一次账,有些有佣金,有些没有,这种又该怎样入账#餐饮酒店#
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个人在企业上班,公司已经交了个人所得税,兼职承接了软件外包项目,每年支付给我五万元,需要开百分之三的增值税普通发票。我本人新注册了个一人公司,请问我是以个人名义承接还是以我开的公司名义承接比较好。除了开发票外,大约都要产生多少其它费用?#其他行业#
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本月提供住宿服务,取得收入31.8万元(含税),其中开具的增值税专用发票上注明了各价款合计为20万元(不含税),票面税额合计为1.2万元,开具增值税普通发票取得收入10.6万元(含税),怎么计算应缴纳的增值税税额?#服务业#
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关于摊销各费用,分录, 借:制造费用-财产保险费 -租赁费 管理费用-财产保险费 -办公费 贷:预付账款 我在写预付账款的明细手工帐是怎么写,用红笔一个一个的写在财产保险费,租赁费,办公费吗?还是用黑笔#初级#
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老师你好,我这边的银行回单显示收到一家公司转来的款项10600元,附言写的是奖励,那我要怎么做分录?这笔奖励会不会涉及到个税的申报 还有就是这笔奖励是开了发票的,发票开的是10800,收到10600,这个要怎么处理?#房地产#
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老师你好,有两个公账,中行和建行,中行的钱转到建行 问题一 建行的分录是:借 银行存款(建行) 贷 银行存款(中行) 这样写对吗? 问题二 现在中行的银行回单怎么写分录? 图片是建行的分录#房地产#
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老师,表格中红字,是为已经离职的员工,本来在这个月不应该交社保,公积金了,但是人事那边没有停,所以导致还交到,这部分金额最后是要让员工给还回来的,但是涉及这个的分录我做的不对,是该怎么做呢?#服务业#
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您好,我普通发票打印错号了,把71号的发票打印在了72号的纸质发票上了,导致系统里72号发票没发打印了,因为是1月份开的票,2月份系统里也作废不了了,我就在2月份红冲然后重开了,然后把那张打错的发票手写了作废,请问这样处理可以吗?系统里那张72号的就不用管它了是吗?#初级#
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图片标记2银行贷款还了,分录是 借:短期借款 贷:银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数,该怎么办? 图片标记1之前开了284万的发票,款还没到,现在银行存款在贷方,该如何是好?#房地产#
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老师,我是事业单位,非财政拨款结转里的钱都是利息,我发现每年非财政拨款结转的数都是加上前几年利息数的累计,可实际上我们每个下一年都把上一年的利息花完了,分录写的是借费用贷银行,体现不出非财政拨款结转的减少,所以非财政拨款结转数还是几年利息的累计数,这不是越来越多吗?这样记账对吗?#其他行业#
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你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
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公司现在做了一款聊天软件APP。用户充值金额是直接到了财付通后台我门公司可以进行提现到公司账户。现在如果有用户进行了直播,观众打赏了之后直播用户可以提现(这个提现金额是用户33和公司67分成的),那我这个用户提现和用户充值要怎么做分录呢?#高新企业#
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你好老师,我们公司上个月刚成立还没和员工签劳动合同和办理社保,老板拿来一些招待客户的餐饮发票报销,我入账了,还没给老板钱,我入账的分录是,借:管理费用招待费。贷:其他应付款款,请问老师对吗?#其他行业#
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