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谭老师
项目是独立核算吗? 查看全部回复
3982
Amy老师
借:银行存款,dai:财务费用--利息收入 查看全部回复
3952
归老师
全职还是? 查看全部回复
4125
易老师
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7155
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3423
没有发票吗? 查看全部回复
6165
借长期股权投资dai银行存款 查看全部回复
2767
Annina老师
借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
3330
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3140
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3279
tammy老师
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
安叔老师
可以的, 查看全部回复
2863
Yan
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
3210
小小
做财务费用1元 查看全部回复
5645
你公司跟街道办事处什么关系? 查看全部回复
3203
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
6030
是的 查看全部回复
3961
Icy 何
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
6535
需要 查看全部回复
3153
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3316
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2884
挂账 查看全部回复
3575
原来有挂帐吗? 查看全部回复
4910
可以按2885元入帐 查看全部回复
3602
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3471
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3100
借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
4291
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4656
借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3503
venus老师
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5113
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3451
冲减计提的就好 查看全部回复
3487
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3362
3039
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
而已老师
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4144
筱粒老师
借:银行存款,dai:其他应付款-老板名 查看全部回复
3701
影亦老师
冲成本是以前已经暂估了的意思吗 查看全部回复
3789
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3239
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
高老师
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4142
借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3822
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3774
微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7536
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
借管理费用-汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
5635
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4271
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
3124
2979
问一下相关办理部门是什么原因的打款哦,再记账 查看全部回复
6794
付款时 借应付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3457
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
?? 查看全部回复
3821
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7920
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
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25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3138
可以把个税增加到应发工资 查看全部回复
3116
需要看这个款项的定义,如果是投资就入长期投资里面,如果是借款就做其他应收款,签订借款合同 查看全部回复
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已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
你们有按日期入账吗 查看全部回复
6760
同学 你好 查看全部回复
4451
计入预付账款 查看全部回复
3172
具体谁去代开的发票呢? 查看全部回复
3644
张瑞峰
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
3686
你好 可以直接入到管理费用科目哈 查看全部回复
3447
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
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操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
3942
需要做账的 查看全部回复
3537
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
该做账还是需要做账的,毕竟你有支出发生了 查看全部回复
3508
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3531
Alice老师
您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4965
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4501
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3995
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
计提 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3318
低值易耗品 查看全部回复
4895
梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4486
你好 查看全部回复
5263
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3758
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4214
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
同学实力业务是公司的物业费,个人代付的是吗 查看全部回复
3809
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4064
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4076
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