请问固定资产的应该如何做账务处理,我们先是月初付款,然后月末来发票,是月初的时候借预付账款,贷银行存款,然后月末的时候借固定资产,贷银行存款么,还是说直接付款的时候做一笔凭证借固定资产,贷银行存款就可以了?#其他行业#
浏览:2145
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
人力资源公司为企业提供代收代付服务,收到企业的预付款30万,如果企业预付款中20万支付给中介(中介为个人且无法提供发票),那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗?如果作为销售费用入账,是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理?实际收入10万需要缴纳什么税款?可以本期一次性确认收入,然后分期确认成本吗?如何做账务处理#服务业#
浏览:2192
老师好 小规模企业销售自己公司使用过的车过户给别人 收到了二手市场开的发票 但没收到款 而且这个车很早就做过固定资产的账 现在需要怎么做账?需要清理这个固定资产吗? 有人说只需做借:应收账款贷:营业外收入 有些人说做借:应收账款贷:固定资产清理 #出纳#
浏览:1717
老师 对方上个月卖了我26万的配件,已经开了发票,这里面包含4万的赠送,我确认了26万的应付,但是他们上个月全额开的,后来这个月给开了4万的负数发票,我的应付就少了4万,我这个月如何做账务处理#出纳#
浏览:2504
刚才我提问过的问题,我们企业要注销,可是有商品在2018 2019年没结转成本,导致账上比实际仓库里的金额虚高,我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料(如图)您看第一项库存盘点单,企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了,可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个(如图),上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账,并且要找到差额的原因,再根据原因入账,说如果实在找不到原因,可以按“管理不善”处理,让企业写一个丢失说明,然后进项税额转出交税,但这个差额的金额如何确定?#房地产#
浏览:2489
老师我们4-6月份是季报,7月份零申报,然后10月份做账的时候,我们7月份中旬私户不在用了,从中旬一直之后用公户收付,那我做账的时候还做七月份之前包括中旬之前私户的账吗? 老师,餐饮小规模成本费用都没有发票只有回单和收据以及食材清单,全部能入账吗? 固定资产做实收资本,没有发票,怎么入账比较好?评估价格和市场价格怎么做?#餐饮酒店#
浏览:3080