我新到了个4s店工作,然后之前的会计已经离职了,她之前是跟主管交接的,但是她之前做的那个费用摊销账上和excel的余额和累计摊销是完全对不上的,每个月都对不上,我跟主管说,主管叫我自己去调,但是我现在不知道从何调起,不知道怎么调了#其他行业#
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老师 你好 我想问一下 工资计提发放的一个时间 不知道我的理解对不对 麻烦您看看 举个例子:比如说我现在10月份 应该做的是9月份的账 写9月份的凭证分录 那我是不是应该先做发放8月份工资的分录 然后在做计提10月份的分录 然后9月份的时候做的是8月份的会计分录 发放的是7月份的工资 计提的是9月份的工资 是这个意思嘛老师 不好意思有点绕 麻烦您帮忙看看。#商业#
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老师请问一下,单位有个员工之前在深圳那边购买一段时间保险,从14年到现在期间没有购买保险,现在在北京这边开始购买两个月社保,员工老家是江西人,之前在深圳购买的的保险可以帮他转来北京不#其他行业#
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根据下文填写记账凭证 公司行政管理部付现订购了一份价值900元的企业管理周刊,并向污水管理单位支付了36000元的排污费,该两笔费用公司计划于三个月内摊销完毕,每月摊销费用12300#初级#
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一个企业为一个客户提供五年的咨询服务,客户每年末交含税价款,那为什么这个企业是每个月确认收入的时候直接确认增值税了呢,按照增值税纳税义务发生时间正常不是收到款项的时候才能确认增值税吗#初级#
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小林属于A集团下的二级公司C的员工,A集团与另一集团合资成立了一家人力资源公司B,A集团为B公司的第二大股东。现A集团将小林派去B公司任财务经理,但小林的人事关系还是在C公司,根据A集团的文件规定,小林每个月在B、C公司各上一半时间的班,B公司承担小林在C公司人力成本的一半,比如小林在C公司工资和单位社保公积金合计共8000元一个月,B公司每月承担4000元,B公司每月将4000元转至C公司账户,收到4000元后C公司不会发放给小林,小林在C公司待遇还是跟以前一样,没有变化。请问B、C公司该如何做账,需要开具发票入账吗?因开具什么发票合适?#服务业#
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老师你好,我们是汽车修理行业给客户修车的钱是保险公司赔付,直接打到公司的对公户上了,但是保险公司也不要发票,就这么一直在账上挂着贷方应收款,挂的时间也挺长了,我想做无票收入冲了这笔账可以吗#其他行业#
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老师,自建的厂房,开了发票金额906666.67元,税金45333.33元,土地面积837平方米,核定价格891428.57元。契税27200元,印花税453.3元。这个账应该怎么做。这里的契税和印花税该什么时候交?房产税和土地使用税怎么交#其他行业#
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请问从今年6月开始,每月都开具几百万的发票, 因为每个月进项发票供应商都是准时开过来就会有多,开出去的发票因为发票数量不够开,超限量时间来不及当月开出去。导致一直每个月都没交增值税,请问有什么影响吗?#房地产#
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你好,我税务已经注销了,但是工商注销的时候,公示期已经到了,我去工商局提交简易注销的资料,然后人家给退回来了,说是税务有异议,要税务给开无异议证明,我来税务局这边,他们说是因为我工商公示的时间比税务注销的时间早,这是什么原因呀,#其他行业#
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我公司为写字楼租赁行业。8月新接一个楼盘,正在装修中。8月向装修公司支付了首付款,对方给开立了专票,我公司已对专票进行了认证。整个装修工程拟定自9月1日开始进行账面摊销。请问8月份这个支付首付款的账改如何记账(发票已经认证),途中记待摊费用是否合适?#其他行业#
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老师你好,我们是房地产开发企业,售楼部购买的沙发、茶几、文件柜、办公椅、桌面屏风合计5000多,空调也是5000多,我可以一次性计入销售费用-办公费吗?还是要计入固定资产在摊销到销售费用上去?#其他行业#
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的 预算很低 老师给推荐几个软件用吧#出纳#
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的#其他行业#
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两人合伙开店 装修期间本人未参与,两个月时间本人提出补8000工资给他! 比如公账余58000元 拿8000给对方剩余50000平分。现在合伙人不同意,让我私人拿8000给对方!请问这种事情怎么分配最合理#出纳#
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老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#
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老师,我现在工作中有这么一个问题:5个分店每月会向总公司特定账户转1000元,作为摊销服务费、礼品等,公司收到这笔钱后会安每次每个店摊销比例来分摊,最后反应出每个店还剩多少钱在公司账户,不知道这样的记账方式表格该怎么做#出纳#
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公司入驻淘宝,现在开票量激增,才2号已经累计有近300的待开票了,销售量一直上涨,这个月估计要500张-700张的发票,但税务局批的电子发票是50张,增量也一次只能增50张,第二次增量会非常麻烦,需要提供很多资料,而且审核时间有点长,税务局说只能按要求操作,不能一次增到500,不能按时开票平台会有处罚,还有买家说要投诉到税务局,现在是一个头2个大,有什么好办法可以解决这个问题呢?#其他行业#
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老师,你好。我们单位之前购买了一批投影仪设备价值12000元,前段时间税务局的讲是虚开的发票让我们处理,都是普票。讲让我们调账,更正年报。要么就是联系经办人但是经办人已经离职了。如果要是调账的话该怎么处理,开了二张发票一张是10000的一张是2000的#工业制造#
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老师您好,房租总共是151004.9元,分三个月摊销,分录应该是借:管理费用—房租费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:预付账款—房租费,计算时摊销一个月是151004.9\3=50334.97,其中进项税额是6%还是9%呢#出纳#
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